Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
487/22 ručne vedený umývací automat Kärcher Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Kärcher Slovakia s.r.o., prevádzka Solivarská 14839/1C, Prešov 43967663 2 640,00 € 03.10.2022 04.11.2022 Faktúra
525/22 dodávka tovaru - nepremokavý podbradník 45x70 cm (100ks) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Richard Šimon 34814035 600,00 € 19.10.2022 04.11.2022 Faktúra
278/2022 oprava automatickej práčky ELEKTROLUX W 4130H v práčovni DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Július Marton - MARTON SERVIS 14359944 232,20 € 19.10.2022 04.11.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
276/2022 oprava plynových kotlov VIESMANN v kotolniach SOO3 a SOO5 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 716,40 € 19.10.2022 04.11.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
509/22 internet - september/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 06.10.2022 04.11.2022 Faktúra
508/22 VOICE VPN - služby pevnej siete za 09/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 06.10.2022 04.11.2022 Faktúra
507/22 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za september/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,60 € 06.10.2022 04.11.2022 Faktúra
506/22 telefónne služby (0910, 0901) za september/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,22 € 06.10.2022 04.11.2022 Faktúra
505/22 telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 09/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,60 € 06.10.2022 04.11.2022 Faktúra
511/22 nové verzie MAGMA HCM za 4. štvrťrok 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 06.10.2022 04.11.2022 Faktúra
516/22 koše do umývačky riadu - stravovacia prevádzka SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 57,12 € 11.10.2022 04.11.2022 Faktúra
517/22 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 11.10.2022 04.11.2022 Faktúra
513/22 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 10.10.2022 04.11.2022 Faktúra
504/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.-29.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 375,33 € 06.10.2022 04.11.2022 Faktúra
515/22 dodávka mrazených výrobkov 07.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 172,36 € 11.10.2022 04.11.2022 Faktúra
501/22 služba technika PO, BOZP za 3. Q 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KRIŠKO s.r.o. 44496362 288,00 € 06.10.2022 04.11.2022 Faktúra
503/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 508,61 € 06.10.2022 04.11.2022 Faktúra
512/22 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 10/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 06.10.2022 04.11.2022 Faktúra
500/22 servisné práce za obdobie 01.10.2022-31.12.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 06.10.2022 04.11.2022 Faktúra
502/22 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.09.2022-30.09.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energie2, a.s. 46113177 2 010,35 € 06.10.2022 04.11.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »