Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
222/2022 nákup zdravotníckeho materiálu: Septoderm spray dezinfekcia pokožky 250 ml- 2 ks.,Septoderm dezinfekcia rúk a pokožky 500 ml- 2 ks.,idealtex elastický obväz 10cm- 40 ks.,idealtex elastický 12 cm- 40 ks.,sterilux ES sterilný 10x10cm-200 ks.,hydrofilný nest Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 165,78 € 08.08.2022 23.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
223/2022 nákup automatickej práčky Whirpool AWG 1112 S/PRO 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Július Marton - MARTON SERVIS 14359944 1 199,00 € 10.08.2022 24.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
208/2022 nákup výpočtovej techniky: Počítač LYNX Office G6400 -1 ks.,monitor ASUS LCD 23.8" VA24EHE FHD-1 ks.,záložný zdroj APC Back-UPS-1 ks.,bezdrôtová klávesnica a myš DELL-1 ks.,kábel C-TECH HDMI 1 m-1 ks.,kancelársky balík MS Office Profesional Plus 2019-el.l Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 904,72 € 27.07.2022 24.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
229/2022 nákup minerálnej vody Savior 5 ks galonov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 25,90 € 15.08.2022 25.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
226/2022 nákup pekárskych výrobkov: bezl.muffin kakaový 2 ks/60 g 2 ks šiška s ovocnou náplňou 50 g 70 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 24,20 € 15.08.2022 25.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
231/2022 kurz: Odborná činnosť rozvoj pracovných zručností pre našich zamestancov: Jarmila Kordiaková Karol Pristaš Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 V a V Akademy, s.r.o. 46106723 578,00 € 17.08.2022 27.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
230/2022 nákup mrazených výrobkov: mrazená brokolica 2,5 kg- 20 kg.,mrazená mrkva kocky 2,5 kg- 10 kg.,mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg- 20 kg.,mrazené filé z aljašskej tresky 6 kg- 36 kg.,nanuk vodový Calippo jahoda 105 ml Algida-96 ks.,nanuk Twister 80 ml- Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 458,04 € 17.08.2022 27.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
225/2022 čistenie a kontrola komínových telies v kotolniach v budovách SOO1,SOO2,SOO3,SOO4,SOO5 a SOO6 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 168,12 € 15.08.2022 27.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
228/2022 nákup materiálu pre údržbu: skrutky do dreva 4x80 -300 ks.,kotúč lamelový 115mm/40,100,120,60,80-10 ks.,štetec plochý OIL 70mm-2 ks.,štetec plochý OIL 60mm-2 ks.,predlžovačka 3 zásuvky 5 m-1 ks.,4zásuvky 5m-1 ks.,3m 3 zásuvky -1 ks.,predlžovačka 3m 3 zás Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 105,38 € 15.08.2022 27.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
411/22 nákup - váha obchodná (stravovacia prevádzka SO06) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 198,00 € 15.08.2022 31.08.2022 Faktúra
415/22 oprava čerpadiel studňovej vody - budova SO01 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 429,50 € 16.08.2022 31.08.2022 Faktúra
410/22 čistenie, likvidácia lapača tukov - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 652,32 € 15.08.2022 31.08.2022 Faktúra
412/22 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. tvaroh. náplň 08.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 27,67 € 15.08.2022 31.08.2022 Faktúra
413/22 nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 165,78 € 15.08.2022 31.08.2022 Faktúra
400/22 internet - júl/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.08.2022 31.08.2022 Faktúra
399/22 telefónne služby (0910, 0901) za júl/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,29 € 10.08.2022 31.08.2022 Faktúra
398/22 VOICE VPN - služby pevnej siete za 07/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 10.08.2022 31.08.2022 Faktúra
397/22 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za júl/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,96 € 10.08.2022 31.08.2022 Faktúra
396/22 telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 07/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,60 € 10.08.2022 31.08.2022 Faktúra
408/22 zber, preprava, zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 12.08.2022 31.08.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »