254/2024 |
dodávka mrazených výrobkov
donut s čokoládovou polevou 55g 60 ks
mrazené knedle zemiakovo-ovocné 1kg 10 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
62,40 € |
10.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
|
|
Objednávka |
257/2024 |
nákup OOPP
bunda zimná 1 ks, pracovné nohavice 1 ks,
pracovná mikina 1ks, pracovné tričko dlhý rukáv 2ks, pracovná obuv 1 pár |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
125,80 € |
11.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
|
|
Objednávka |
252/2024 |
umývanie okien + žalúzie, umývanie - dvere plastové
umývanie - dvere sklenené v RhS Lipany |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Veronika Miková - VerClean |
55163238 |
|
422,60 € |
09.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
|
|
Objednávka |
242/2024 |
odborné prehliadky, kontrola plynových a tlakových kotlov v objekte RhS Lipany |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
734,00 € |
01.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
|
|
Objednávka |
461/24 |
dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 020,43 € |
30.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
474/24 |
interiérové vybavenie - koberce |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
294,70 € |
03.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
475/24 |
interiérové vybavenie - jedál. stoly, konferenčné stolíky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
651,00 € |
03.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
476/24 |
interiérové vybavenie - stoličky, kreslá |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
924,70 € |
03.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
477/24 |
interiérové vybavenie - nočné stolíky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
892,98 € |
03.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
479/24 |
RhS - činnosť technika požiarnej ochrany, BOZP za 07-09/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
90,00 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
462/24 |
nákup materiálu na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
55,57 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
467/24 |
nákup materiálu na údržbu + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
147,60 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
470/24 |
nákup tovaru na údržbu - páska obojstranná, klince kolárske |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
4,18 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
472/24 |
internet - WiFi 15 za 10-12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
60,00 € |
02.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
485/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
784,74 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
481/24 |
interiérové vybavenie - špeciálna posteľ z masívu (200x90x16) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Maroš Tupta - stolár |
34815457 |
|
240,00 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
465/24 |
dodávka materiálu - operačná pamäť, SSD disk, dátový switch, BROTHER valec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
345,00 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
466/24 |
IT poradenstvo a služby za september/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
285,00 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
469/24 |
nákup - galon (voda) budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
473/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 26.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
484,17 € |
02.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |