117/2022 |
oprava univerzálneho kuchynského zariadenia-krájač
zeleniny,inv.číslo: 4/538/77 v stravovacej prevádzke SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
29,64 € |
10.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
118/2022 |
oprava osobného výťahu UTB 630,výr. číslo 061605
v budove SOO2- motorček kabínových dverí |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
564,96 € |
10.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
230/22 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - 04/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
12.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
232/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 09.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
200,71 € |
12.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
231/22 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový sypaný 05.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,00 € |
12.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
233/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.2022-30.04.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
6 140,52 € |
12.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
345,09 € |
12.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
235/22 |
zber, preprava, zneškod. biologicky rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
13.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022 |
nákup pekárenských výrobkov:
rožok grahamový 60 g - 88 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,84 € |
13.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
121/2022 |
revízia elektrickej inštalácie v mokrom prostredí-priestory práčovne a kuchyne DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
326,00 € |
13.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
122/2022 |
oprava plynového kondenzačného kotla v plynovej kotolni SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
805,50 € |
13.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
120/2022 |
čistenie a likvidácia lapača tukov a prečistenie prečerpávacích nádrží-SOO6 a SOO2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
696,96 € |
13.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
236/22 |
nákup OOPP - pracovná obuv, pracovné nohavice, pracovné tričko |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
122,24 € |
16.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
237/22 |
oprava automatickej práčky W475H |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
117,60 € |
16.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
129/2022 |
nákup pomôcok na fyzioterapiu:
závažie na ruky a nohy 0,5 kg 2 ks
vrecko pieskové 18x27 cm-2 kg 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
65,22 € |
16.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
124/2022 |
nákup materiálu na vybavenie prevádzky:
sušiak na prádlo chromovaný - 2 ks.,sušiak na prádlo 18 m CORIN- 1 ks.,kôš na odpad 12 l sivý- 1 ks.,kôš na odpad 35 l EASY cappucino- 1 ks.,hodiny nástenné strieborné 29 cm TIMO 48- 1 ks.,štipce na bielizeň 50 ks- |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
175,86 € |
16.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
128/2022 |
nákup minerálnej vody Baldovskej jemne perlivej galon 18,9 l v počte 8 galonov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,60 € |
16.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
130/2022 |
nákup potravín:
čaj mäta pieporná 30 g- 36 ks.,čaj materina dúška 30g- 42 ks.,čaj medovka lekárska 60 g- 30 ks.,čaj žihľava 30 g- 42 ks.,cestovina-fliačky malé cessi 400 g- 24 ks.,citrónka Alina 380 ml-48 ks.,fazuľa biela 500 g- 20 ks.,hrášok sterilizovan |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
705,86 € |
16.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
127/2022 |
nákup pomôcok na fyzioterapiu:
hrejivý termovankúš Levanduľa - 2 ks
valec 52 x 20 cm - 1 ks
goniometer - 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
56,00 € |
16.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
133/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
nanuk kornut cartatto vanilka 120 ml 120 ks
nanuk kornut cartatto čokoláda 120 ml 72 ks
závin jablkový 4 kg (100 g) 40 ks
knedle s údeným mäsom 40 kg
mrazená karotka baby 2,5 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
238,29 € |
17.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |