Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
110/2022 nákup materiálu na údržbu: pletivo 4 hran.poz. 1x25/6.3 15 m Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 87,00 € 06.05.2022 20.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
216/22 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 06.05.2022 27.05.2022 Faktúra
219/22 dodávka mrazených potravín 06.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 140,57 € 06.05.2022 27.05.2022 Faktúra
217/22 kopírka - multifunkčné zariadenie BROTHER, SSD disk - stravovacia prevádzka, mzdový úsek Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 322,00 € 06.05.2022 27.05.2022 Faktúra
220/22 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 05/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 06.05.2022 27.05.2022 Faktúra
218/22 nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 697,70 € 06.05.2022 27.05.2022 Faktúra
112/2022 nákup pekárenských výrobkov: žemľa veľká 100 g 87 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 29,53 € 09.05.2022 18.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
227/22 oprava videovrátnika - vstupná brána Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SYSTEM ALARM, s.r.o. 43971113 57,60 € 09.05.2022 26.05.2022 Faktúra
225/22 internet - apríl/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.05.2022 27.05.2022 Faktúra
224/22 telefónne služby (0910, 0901) za apríl/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,14 € 09.05.2022 27.05.2022 Faktúra
223/22 telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 04/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,60 € 09.05.2022 27.05.2022 Faktúra
222/22 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za apríl/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,54 € 09.05.2022 27.05.2022 Faktúra
221/22 VOICE VPN - služby pevnej siete za 04/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 09.05.2022 27.05.2022 Faktúra
228/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.-05.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 1 301,51 € 09.05.2022 27.05.2022 Faktúra
226/22 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.04.-30.04.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energie2, a.s. 46113177 2 096,84 € 09.05.2022 27.05.2022 Faktúra
115/2022 oprava automatickej práčky ELEKTROLUX W 475H,inv.číslo 4/539/72 v práčovni DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Július Marton - MARTON SERVIS 14359944 117,60 € 10.05.2022 18.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
113/2022 nákup potravín: cestovina niťovky Cessi 400 g- 28 ks.,croissant bauli 50 g čokoláda -50 ks.,croissant bauli marhuľa 50 g- 50 ks.,croissant bauli vanilka 50 g- 50 ks.,DIA oblátka diabeta kakaová 110 g- 20 ks.,diabeta mliečna polomáčaná 45 g- 24 ks.,DIA ven Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 609,19 € 10.05.2022 18.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
116/2022 nákup pracovného ošatenia: pracovná obuv č.42- 2 páry pracovné nohavice veľ. L- 2 ks., pracovné tričko veľ. L- 2 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RASKO Prešov s.r.o. 47721421 122,24 € 10.05.2022 20.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
114/2022 nákup pekárenských výrobkov: rožok grahamový 60 g 88 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 15,84 € 10.05.2022 20.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
119/2022 nákup potravín a DIA výrobkov: cestovina-rezance široké 5 kg- 4 ks.,cestoviny-kolienka malé 5 kg- 4 ks.,cestoviny-špirály 5 kg- 4 ks.,cestoviny -vretená 5 kg- 4 ks.,sirup zelené jablko 3 l- 3 ks.,sirup pomaranč 3 l- 3 ks.,sirup lesná jahoda 3 l- 3 ks.,sar Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 520,08 € 10.05.2022 20.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka