101/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené knedle slivkové zemiakovo-tvarohové 1 kg- 24 kg.,mrazené šúľance višňové Mišove maškrty 1 kg- 35 kg.,mrazené filé z aljašskej tresky 6 kg- 30 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
360,00 € |
27.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
205/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 25.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
178,10 € |
27.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
206/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 26.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
363,11 € |
27.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
207/22 |
dodávka potravín 28.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
370,57 € |
28.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2022 |
nákup potravín:
cestovina -fliačky malé 400 g- 48 ks.,cukor kryštálový 1 kg- 100 kg.,droždie čerstvé 42 g- 24 ks.,džem jahodový 340 g- 10 ks.,džem marhuľa 340 g- 10 ks.,džem ríbezľa 340 g- 20 ks.,keks horalka 50 g- 112 ks.,korenie čierne mleté 20 g- 35 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
373,32 € |
28.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
103/2022 |
nákup multifunkčného zariadenia Brother MFC-L2712DN
a 2 ks SSD disk VERBATIN pre vylepšenie PC |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
322,00 € |
29.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
105/2022 |
nákup potravín:
cottage cheese biely 180 g- 40 ks.,maslo čerstvé 125 g- 80 ks.,masť bravčová 500 g- 20 ks.,mlieko polotučné 1 l- 120 l.,nátierka pažítka cib. 150 g- 24 ks.,nátierka Sabinovská čistá 150 g- 24 ks., palmarín 250 g- 40 ks.,smotana na varenie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
975,76 € |
29.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
104/2022 |
nákup materiálu pre údržbu a vybavenie prevádzky:
sifón umývadlový nerezový A41- 3 ks
hadica odpadová flexi 5/4"x50mm- 5 ks
lepidlo Expres tuba transparentné 125 ml- 1 ks
zrkadlo obdĺžnik bez závesov 40x60cm- 5 ks
zrkadlo -"- -"- 30x45 cm- 4 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
87,59 € |
29.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
208/22 |
dodávka mrazených výrobkov 29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
360,00 € |
02.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
209/22 |
internet - WiFi 15 za máj/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
02.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
210/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 26.03.2022-26.04.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 203,61 € |
02.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg
mrazená brokolica 2,5 kg 20 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 30 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
140,57 € |
03.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
109/2022 |
nákup pekárenských výrobkov:
pagáč škvarkový 50 g 90 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,00 € |
03.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
107/2022 |
nákup potravín:
červená repa 3500g/4 l- 6 ks.,cukor práškový 1 kg- 12 kg.,jogurt biely 150 g- 20 ks.,kompót marhuľový 3,5 kg/4 l-6 ks.,mlieko polotučné 1 l- 60 l.,múka hladká 1kg-50 kg.,orechová posýpka 150g-14 ks.,soľ kg-24 kg.,šošovica 500 g- 20 ks.,str |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
325,73 € |
03.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
211/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 28.-29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
770,45 € |
03.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
213/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 20.-29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 506,15 € |
04.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
215/22 |
IT poradenstvo a služby za 04/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
270,00 € |
04.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
212/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 19.-28.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
493,61 € |
04.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
214/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
460,43 € |
04.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022 |
nákup potravín:
jogurt biely 150 g- 20 ks.,jogurt broskyňa 150 g- 73 ks.,mlieko kefírové 250 g- 70 ks.,múka výberová 1 kg- 50 kg-.,nátierka mexická 100 g- 40 ks.,smotana na varenie 12% 200 g- 9 ks.,tvaroh balený hrudkovitý 1 kg- 6 kg.,tvaroh roztierateľný |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
200,72 € |
06.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |