Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
369/23 RhS - služby mobilnej siete za 07/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,13 € 09.08.2023 31.08.2023 Faktúra
547/23 RhS - servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenie (stropný zdvihák) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 VELCON spol.s.r.o. 36056677 90,00 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
248/2023 RhS - samoprepis juxta 7ks, rýchl. plastový 40 ks, spinky 1ks, zošit A4, 2ks, blok trhací 2ks, euroobal A4 3ks, evidencia dochádzky 15ks, toner HP12, pero 3ks, kniha fa 1ks, zošit A5 3ks, pakový šanon 5ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Gladiš - GLOBUS 37466933 99,40 € 20.11.2023 19.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
528/23 RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 28,00 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
526/23 RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 344,00 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
472/23 RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 09/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 335,00 € 04.10.2023 26.10.2023 Faktúra
402/23 RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 08/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 325,00 € 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
351/23 RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 07/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 319,00 € 01.08.2023 22.08.2023 Faktúra
520/23 RhS - platba za plynu za obdobie 01.11.2023 - 30.11.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 270,00 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
461/23 RhS - platba za plyn za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 270,00 € 03.10.2023 25.10.2023 Faktúra
406/23 RhS - platba za plyn za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 270,00 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
354/23 RhS - platba za plyn za obdobie 01.08.2023-31.08.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 270,00 € 02.08.2023 22.08.2023 Faktúra
516/23 RhS - platba za el. energiu 10-12/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany 00327379 200,00 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
353/23 RhS - platba za el. energiu 07-09/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany 00327379 400,00 € 02.08.2023 22.08.2023 Faktúra
650/23 RhS - oprava odpadového kanála a vodoinštalácie v sprche pre PSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DaFi s. r. o. 55498710 6 963,35 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
644/23 RhS - oprava kotla Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 VS CONTROL s.r.o. 46852549 568,08 € 22.12.2023 04.01.2024 Faktúra
651/23 RhS - oprava kanála a vodoinštalácie pre výlevku v sociálnom zariadení Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DaFi s. r. o. 55498710 978,00 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
485/23 RhS - odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 714,00 € 11.10.2023 26.10.2023 Faktúra
527/23 RhS - odber stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 38,40 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
525/23 RhS - odber stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 443,60 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »