Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
180/23 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 05/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 03.05.2023 25.05.2023 Faktúra
144/23 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 04/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
103/23 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 03/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 09.03.2023 04.04.2023 Faktúra
418/23 výkon zodpovednej osoby - GDPR 09/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
448/23 výkon zodpovednej osoby - GDPR 06/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 19.09.2023 04.10.2023 Faktúra
044/23 výkon zodpovednej osoby - GDPR 02/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 08.02.2023 08.03.2023 Faktúra
002/23 výkon zodpovednej osoby - GDPR 01/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
143/23 výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za 1. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Balsam SK, s.r.o. 45589470 216,00 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
328/23 výkon činnosti PZS - dohľad na pracovným prostredím za 2. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Balsam SK, s.r.o. 45589470 216,00 € 13.07.2023 01.08.2023 Faktúra
246/2023 vybavenie prevádzky pre RHS Lipany: paraván EF-806NAT 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Martina Struková - M&M interier 46462228 100,00 € 10.11.2023 22.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
678/23 VOICE VPN - služby pevnej siete za 12/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 31.12.2023 10.02.2024 Faktúra
597/23 VOICE VPN - služby pevnej siete za 11/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
535/23 VOICE VPN - služby pevnej siete za 10/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 08.11.2023 28.11.2023 Faktúra
478/23 VOICE VPN - služby pevnej siete za 09/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 11.10.2023 26.10.2023 Faktúra
423/23 VOICE VPN - služby pevnej siete za 08/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
305/23 VOICE VPN - služby pevnej siete za 06/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
255/23 VOICE VPN - služby pevnej siete za 05/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 08.06.2023 28.06.2023 Faktúra
199/23 VOICE VPN - služby pevnej siete za 04/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 12.05.2023 31.05.2023 Faktúra
147/23 VOICE VPN - služby pevnej siete za 03/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
101/23 VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 09.03.2023 04.04.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »