Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
03/2022 predplatné publikácií " Čo má vedieť mzdová účtovníčka " ročník 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PSDOMOV s.r.o. 51108178 66,00 € 03.01.2022 14.01.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
352/22 pravidelná štvrťročná kontrola EPS - za 2. Q 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 208,80 € 12.07.2022 28.07.2022 Faktúra
126/22 pravidelná štvrťročná kontrola EPS - za 1. Q 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 208,80 € 14.03.2022 28.03.2022 Faktúra
490/22 pravidelná štvrťročná kontrola EPS - III. Q 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 208,80 € 03.10.2022 25.10.2022 Faktúra
646/22 pravidelná ročná odborná prehliadka a skúška EPS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 308,40 € 15.12.2022 23.12.2022 Faktúra
534/22 pravidelná mesačná kontrola EPS za 10/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 24,00 € 27.10.2022 05.11.2022 Faktúra
385/22 pravidelná mesačná kontrola EPS za 07/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 24,00 € 02.08.2022 31.08.2022 Faktúra
272/22 pravidelná mesačná kontrola EPS za 05/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 24,00 € 03.06.2022 29.06.2022 Faktúra
031/22 pravidelná mesačná kontrola EPS za 01/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 24,00 € 27.01.2022 14.02.2022 Faktúra
605/22 pravidelná mesačná kontrola EPS - november/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 24,00 € 28.11.2022 08.12.2022 Faktúra
451/22 pravidelná mesačná kontrola EPS - 08/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 24,00 € 08.09.2022 27.09.2022 Faktúra
230/22 pravidelná mesačná kontrola EPS - 04/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 24,00 € 12.05.2022 28.05.2022 Faktúra
224/2022 porevízne opravy-odstránenie závad po revízii elektroinštalácie v práčovni v budove SOO2 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 167,66 € 15.08.2022 01.09.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
326/2022 Podpora a služby v oblasti IT na december 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 96,00 € 01.12.2022 04.01.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
84/2022 podpora a služby v oblasti informačných technológií v mesiaci apríl 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 270,00 € 01.04.2022 03.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
24/2022 podpora a služby v oblasti informačných technológií a dodanie SSD disku na urýchlenie počítača v kancelárii kuchyne - 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 287,00 € 01.02.2022 04.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
59/2022 podpora a služby v oblasti informačných technológií v mesiaci marec 2022 a dodanie originálneho valca do tlačiarne BROTHER- 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 300,00 € 01.03.2022 07.04.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
19/2022 Podpora a služby v oblasti informačných technológií v mesiaci január 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 150,00 € 24.01.2022 08.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
151/2022 podpora a služby v oblasti informačných technológii na mesiac jún 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 48,00 € 01.06.2022 08.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
432/22 po revízna oprava elektroinštalácie - práčovňa SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 167,66 € 05.09.2022 22.09.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »