676/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
675/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
7 923,08 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
674/23 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, strúhanka 14.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
57,07 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
673/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-29.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 090,42 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
672/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
554,08 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
671/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.11.2023 - 21.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
770,74 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
670/23 |
dodávka mrazených výrobkov - rybie filé 28.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
29,69 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
pagáčik škvarkový 2ks 50 g 84 ks
strúhanka 500 g 30 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
108,17 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
669/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 28.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
509,49 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
668/23 |
stavebné práce pri oprave v budove SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
2 183,50 € |
28.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
667/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 12.-21.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
3 670,02 € |
28.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
666/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-27.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 095,18 € |
28.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
665/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 430,49 € |
28.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
664/23 |
pekárenské výrobky - šiška, koláč bezgl. 18.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
22,18 € |
28.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
663/23 |
servis a údržba výťahov za IV. kvartál 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
28.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
662/23 |
IT poradenstvo a služby za december/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
162,00 € |
28.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
661/23 |
dodávka mrazených výrobkov 21.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
116,05 € |
28.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
660/23 |
interiérové vybavenie - klubové kreslo, klubové dvojkreslo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 080,00 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2023 |
nákup -froté plachty biele na gumičku 90x 200 cm
v počte 60 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
576,00 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
659/23 |
interiérové vybavenie - jedálenská lavica, stoličky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
792,00 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |