Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
676/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 31.12.2023 10.02.2024 Faktúra
675/23 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 7 923,08 € 31.12.2023 10.02.2024 Faktúra
674/23 pekárenské výrobky - rožok grahamový, strúhanka 14.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 57,07 € 31.12.2023 09.02.2024 Faktúra
673/23 dodávka ovocia a zeleniny 18.-29.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 090,42 € 31.12.2023 09.02.2024 Faktúra
672/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 554,08 € 31.12.2023 09.02.2024 Faktúra
671/23 vyúčtovanie vodné + stočné 28.11.2023 - 21.12.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 770,74 € 31.12.2023 09.02.2024 Faktúra
670/23 dodávka mrazených výrobkov - rybie filé 28.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 29,69 € 31.12.2023 09.02.2024 Faktúra
67/2023 nákup pekárskych výrobkov: pagáčik škvarkový 2ks 50 g 84 ks strúhanka 500 g 30 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 108,17 € 06.04.2023 17.04.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
669/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 28.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 509,49 € 31.12.2023 09.02.2024 Faktúra
668/23 stavebné práce pri oprave v budove SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 2 183,50 € 28.12.2023 05.01.2024 Faktúra
667/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 12.-21.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 3 670,02 € 28.12.2023 05.01.2024 Faktúra
666/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-27.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 095,18 € 28.12.2023 05.01.2024 Faktúra
665/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 430,49 € 28.12.2023 05.01.2024 Faktúra
664/23 pekárenské výrobky - šiška, koláč bezgl. 18.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 22,18 € 28.12.2023 05.01.2024 Faktúra
663/23 servis a údržba výťahov za IV. kvartál 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 28.12.2023 05.01.2024 Faktúra
662/23 IT poradenstvo a služby za december/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 162,00 € 28.12.2023 05.01.2024 Faktúra
661/23 dodávka mrazených výrobkov 21.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 116,05 € 28.12.2023 05.01.2024 Faktúra
660/23 interiérové vybavenie - klubové kreslo, klubové dvojkreslo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KONDELA, s.r.o. 36409154 1 080,00 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
66/2023 nákup -froté plachty biele na gumičku 90x 200 cm v počte 60 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Richard Šimon 34814035 576,00 € 03.04.2023 19.04.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
659/23 interiérové vybavenie - jedálenská lavica, stoličky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KONDELA, s.r.o. 36409154 792,00 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »