80/2023 |
nákup potravín:
treska v majonéze 1 kg 4 kg
treska v majonéze 5 kg 10 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
95,64 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
8/2023 |
dodanie hydročerpadla 2S90 20l Slavia do malotraktora |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Bakaľa |
40747131 |
|
125,00 € |
19.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
79/2023 |
nákup materiálu na údržbu a výroba kľúčov:
farba Optimal Plus 15+3 kg-2 ks.,štetec2" Profi 50mm
1 ks.,páska maliarska 36*50m-1 ks.,tmel sanitárny Ceresit biely 280 ml- 1 ks.,spray Deco color 400 ml- 1 ks.,zámok viaci fab.3 kl.-4 ks.,vložka 65mm30/35 mosad |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
126,91 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
78/2023 |
nákup materiálu na údržbu a tovar na vybavenie prevádzky:
spray WD 400 ml- 1 ks.,ložiská 6205 2RS X do trávneho traktora VIKING-6 ks.,petlica lakovaná 280/12-4 ks.,schodíky 8 priečkové-rebrík- 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
95,20 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
77/2023 |
zber,preprava a zneškodnenie zmiešaných obalov z vyradenia majetku DSS- veľkoobjemový kontajner |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
305,40 € |
19.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
76/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezglut.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/ 50 g 1 ks
závin s kakaovou plnkou 400 g 14 ks
závin s tvarohovou plnkou 400 g 5 ks
rožok grahamový 60 g 73 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
74,79 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
75/2023 |
oprava- výmena sklíčka v tlačidle EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
30,00 € |
18.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
73/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená baby karotka 2,5 kg 30 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg
mrazený špenát 2,5 kg 10 kg
filé z treskovitých rýb 100 g 24 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
254,77 € |
17.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
72/2023 |
oprava osobného výťahu UTB 630,výr.číslo 081605 v budove SOO2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
278,88 € |
17.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
71/2023 |
oprava videovrátnika na budove SOO2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
69,60 € |
17.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
70/2023 |
webinár 18.4.2023 " Podpora pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti a prevencia v oblasti zdravia " pre zdravotné sestry v DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
70,00 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
7/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené šúľance čisté 1 kg Mišove maškrty 20 kg
mrazené knedle s údeným mäsom 1 kg 25 kg
mrazená mrkva kocky 2,5 kg 20 kg
mrazená tekvica 1 kg 12 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
185,17 € |
18.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
69/2023 |
oprava ústredného kúrenia v budove SOO2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
908,10 € |
11.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
682/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 045,49 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
681/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
680/23 |
internet - december/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2023 |
nákup batérie 19AH 12 V 190A do trávneho traktora VIKING - 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PETRO a spol. - Vladimír Petro |
10736751 |
|
67,00 € |
11.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
679/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za december/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,04 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
678/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
677/23 |
telefónne služby (0910, 0901), stravovacia prevádzka (0911) + RhS - telefónne služby (0911, 0904) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,28 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |