Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
79/2022 nákup zdravotníckeho materiálu: Sterilux es sterilný 10 cmx10cm -200 ks.,sterilux ES nesterilný 10 x10cm- 100 ks -4 ks.,omnifix elast.obväz 5cmx10m- 1 ks.,omnifix elastic 10cm-1 ks.,idealtex elastický obväz 12 cm- 20 ks.,idealtex elastický obväz 12 cm- 20 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 102,23 € 23.03.2022 31.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
78/2022 dodávka pekárenských výrobkov: bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g- 1 ks pagáč škvarkový 50 g 89 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 30,96 € 23.03.2022 01.04.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
77/2022 oprava vodoinštalácie v budovách SOO3 a garáží Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 4 559,17 € 23.03.2022 01.04.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
76/2022 nákup disku 6,5 x16 5x114,3 ET 45 na osobné motorové vozidlo TOYOTA Auris- 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PETRO a spol. - Vladimír Petro 10736751 80,00 € 23.03.2022 30.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
75/2022 Objednávame si u Vás Online školenie- Nové finančné výkazy FIN 2-04 až 6-04 platné od 01.01.2022 spracovávané v systéme iSPIN na 31.3.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 71,70 € 21.03.2022 30.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
74/2022 nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 132,00 € 21.03.2022 30.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
73/2022 nákup potravín a DIA výrobkov: cestovina-široké rezance 5 kg -2 ks.,cestovina-fliačky 5 kg- 5 ks.,cestovina-vretená 5 kg- 3 ks.,croissant midi s čokoládou 50 g- 90 ks.,sušienka celozrnná cerka 32 g- 180 ks.,paštéta svačinka 23 g- 24 ks.,kompót ananas kúsk Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 454,31 € 14.03.2022 30.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
72/2022 čistenie lapača tukov v prečerpávacej nádrži pri budove SOO6,jeho vývoz a likvidácia Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 477,36 € 14.03.2022 30.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
71/2022 nákup pekárenských výrobkov: rožok grahamový 60 g 85 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 15,30 € 14.03.2022 30.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
70/2022 nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 132,00 € 11.03.2022 30.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
69/2022 účastnícky poplatok za vzdelávanie Kvalita v sociálnych službách dňa 17.3.2022 cez platformu zoom.-3 hodiny. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce 50012592 30,00 € 14.03.2022 07.04.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
68/2022 nákup pekárenských výrobkov : bezglut.koláč s makovou náplňou 2ks/50 g- 1 ks bezlepkový muffin kakaový 2 ks/60 g- 1 ks chlieb Finlandia 450 g 3 ks pagáč škvarkový 50 g 88 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 36,67 € 09.03.2022 30.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
676/22 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 31.12.2022 07.02.2023 Faktúra
675/22 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2022-31.12.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 7 441,31 € 31.12.2022 07.02.2023 Faktúra
674/22 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - sklo, plasty, papier Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 31.12.2022 07.02.2023 Faktúra
673/22 internet - december/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 31.12.2022 07.02.2023 Faktúra
672/22 VOICE VPN - služby pevnej siete za 12/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 31.12.2022 07.02.2023 Faktúra
671/22 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za december/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,22 € 31.12.2022 07.02.2023 Faktúra
670/22 telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 12/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,40 € 31.12.2022 07.02.2023 Faktúra
67/2022 nákup materiálu na pracovnú terapiu: florex Oasis suchý- 1 ks.,perie slepačie 5-13 cm- 2 ks.,veniec biele prútie 25 cm- 2 ks.,špagát jutový 10 m- 2 ks.,špagát 25 g 53 m- 1 ks.,umelé mini kvietky 30cm mix 3farby- 1 ks.,stuha látková 0.15-5 m.,stuha látková Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KVETY AIRIS s.r.o. 47627255 116,30 € 09.03.2022 11.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »