Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
254/2024 dodávka mrazených výrobkov donut s čokoládovou polevou 55g 60 ks mrazené knedle zemiakovo-ovocné 1kg 10 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 62,40 € 10.10.2024 01.11.2024 Objednávka
257/2024 nákup OOPP bunda zimná 1 ks, pracovné nohavice 1 ks, pracovná mikina 1ks, pracovné tričko dlhý rukáv 2ks, pracovná obuv 1 pár Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Goliaš 53579771 125,80 € 11.10.2024 01.11.2024 Objednávka
252/2024 umývanie okien + žalúzie, umývanie - dvere plastové umývanie - dvere sklenené v RhS Lipany Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Veronika Miková - VerClean 55163238 422,60 € 09.10.2024 01.11.2024 Objednávka
242/2024 odborné prehliadky, kontrola plynových a tlakových kotlov v objekte RhS Lipany Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 734,00 € 01.10.2024 01.11.2024 Objednávka
461/24 dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 020,43 € 30.09.2024 05.11.2024 Faktúra
474/24 interiérové vybavenie - koberce Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KONDELA, s.r.o. 36409154 294,70 € 03.10.2024 05.11.2024 Faktúra
475/24 interiérové vybavenie - jedál. stoly, konferenčné stolíky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KONDELA, s.r.o. 36409154 651,00 € 03.10.2024 05.11.2024 Faktúra
476/24 interiérové vybavenie - stoličky, kreslá Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KONDELA, s.r.o. 36409154 924,70 € 03.10.2024 05.11.2024 Faktúra
477/24 interiérové vybavenie - nočné stolíky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KONDELA, s.r.o. 36409154 892,98 € 03.10.2024 05.11.2024 Faktúra
479/24 RhS - činnosť technika požiarnej ochrany, BOZP za 07-09/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Peter Roba 17152542 90,00 € 04.10.2024 05.11.2024 Faktúra
462/24 nákup materiálu na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 55,57 € 01.10.2024 05.11.2024 Faktúra
467/24 nákup materiálu na údržbu + výroba kľúčov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 147,60 € 01.10.2024 05.11.2024 Faktúra
470/24 nákup tovaru na údržbu - páska obojstranná, klince kolárske Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. 52968022 4,18 € 01.10.2024 05.11.2024 Faktúra
472/24 internet - WiFi 15 za 10-12/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 60,00 € 02.10.2024 05.11.2024 Faktúra
485/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 784,74 € 04.10.2024 05.11.2024 Faktúra
481/24 interiérové vybavenie - špeciálna posteľ z masívu (200x90x16) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Maroš Tupta - stolár 34815457 240,00 € 04.10.2024 05.11.2024 Faktúra
465/24 dodávka materiálu - operačná pamäť, SSD disk, dátový switch, BROTHER valec Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 345,00 € 01.10.2024 05.11.2024 Faktúra
466/24 IT poradenstvo a služby za september/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 285,00 € 01.10.2024 05.11.2024 Faktúra
469/24 nákup - galon (voda) budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 22,80 € 01.10.2024 05.11.2024 Faktúra
473/24 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 26.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 484,17 € 02.10.2024 05.11.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »