Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
031/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 754,86 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
028/24 nákup materiálu na údržbu (led trubice, sadra, krabice) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 85,22 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
037/24 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 02/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 07.02.2024 28.02.2024 Faktúra
029/24 vyúčtovanie vodné + stočné 22.12.2023 - 29.01.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 162,69 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
032/2024 nákup potravín: mrazený špenát 2,5kg 10kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 15,32 € 12.02.2024 29.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
033/2024 nákup materiálu na údržbu: slovakryl biely 0,75l 6ks Spray WD 450ml 1ks Spray silikonový 400ml 1ks riedidlo 350g 1ks Farba korozal 0,756kg 1ks Zámok nábytkový 850 NI 10ks Farba interiér 1ks Páska maliarska Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 150,91 € 15.02.2024 29.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
040/24 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 8 215,45 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
045/24 internet - január/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
044/24 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za január/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,75 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
043/24 VOICE VPN - služby pevnej siete za 01/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
042/24 telefónne služby (0910, 0901), stravovacia prevádzka (0911), RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 01/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,39 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
049/24 dodávka ovocia a zeleniny 19.-30.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 132,55 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
048/24 dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 256,75 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
046/24 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 114,00 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
041/24 zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
047/24 služby a IT poradenstvo za 01/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 192,00 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
050/24 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 617,81 € 15.02.2024 02.03.2024 Faktúra
054/24 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 01.-08.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 705,67 € 19.02.2024 02.03.2024 Faktúra
053/24 dodávka mrazených výrobkov 09.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 224,92 € 19.02.2024 02.03.2024 Faktúra
051/24 nákup potravín - treska v majonéze 13.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 117,73 € 16.02.2024 02.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »