487/22 |
ručne vedený umývací automat Kärcher |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kärcher Slovakia s.r.o., prevádzka Solivarská 14839/1C, Prešov |
43967663 |
|
2 640,00 € |
03.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
525/22 |
dodávka tovaru - nepremokavý podbradník 45x70 cm (100ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
600,00 € |
19.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
278/2022 |
oprava automatickej práčky ELEKTROLUX W 4130H v práčovni DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
232,20 € |
19.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
276/2022 |
oprava plynových kotlov VIESMANN v kotolniach SOO3 a SOO5 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
716,40 € |
19.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
509/22 |
internet - september/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
508/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 09/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
507/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za september/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,60 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
506/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za september/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,22 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
505/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 09/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
511/22 |
nové verzie MAGMA HCM za 4. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
516/22 |
koše do umývačky riadu - stravovacia prevádzka SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
57,12 € |
11.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
517/22 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
11.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
513/22 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
10.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
504/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.-29.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 375,33 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
515/22 |
dodávka mrazených výrobkov 07.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
172,36 € |
11.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
501/22 |
služba technika PO, BOZP za 3. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
288,00 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
503/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
508,61 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
512/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
500/22 |
servisné práce za obdobie 01.10.2022-31.12.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
502/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.09.2022-30.09.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 010,35 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |