Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
484/23 dodávka mrazených výrobkov 06.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 264,62 € 11.10.2023 26.10.2023 Faktúra
500/23 dodávka mrazených výrobkov 20.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 141,50 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
494/23 dodávka mrazených výrobkov 10.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 256,56 € 12.10.2023 31.10.2023 Faktúra
225/2023 Dodávka mrazených výrobkov : mr.palacinky sladké 400ks mrazená mrkva kocky 2,5 kg 20kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 175,39 € 25.10.2023 16.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
220/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 10 kg mraz.závin jablkový 4 kg (100 g) 80 ks donut s jahodovou polevou 56 g 60 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 141,50 € 17.10.2023 16.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
239/2023 nákup mrazených výrobkov: mraz.šúľance višňové 1 kg 10 kg Mišove maškrty mrazené filé z treskov. rýb 100 g 24 kg mraz.závin jablkový 4 kg(100 g) 80 ks donut s jahod.polevou 56 g 60 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 308,76 € 08.11.2023 22.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
546/23 dodávka mrazených výrobkov 10.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 308,76 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
518/23 dodávka mrazených výrobkov 27.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 175,39 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
571/23 dodávka mrazených výrobkov 24.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 190,08 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
600/23 dodávka mrazených výrobkov 08.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 235,93 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
625/23 interiérové vybavenie na budove SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 256,40 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
287/2023 interiérové vybavenie budova SO 02: polička sklo 4ks GO polička chrom 6ks vešiak dvojitý 4ks vešiak s 4 háčikmy 3ks Hacyk 4x Agat 3ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 256,40 € 13.12.2023 22.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
603/23 nákup tovaru - Vzorová príručka implementácie štandardov kvality Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách 51216477 997,00 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
259/2023 nákup tovaru: Vzorová príručka implementácie štandardov kvality 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách 51216477 997,00 € 30.11.2023 18.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
64/2023 nákup OOPP-pracovné ošatenie pre zamestnancov DSS: nohavice biele dámske GABE- 7 ks (č.46-3 ks.,č.44-2 ks.,č.52-2 ks) polokošeľa dámska tyrkysová- 3 ks veľkosť L polokošeľa dámska biela - 3 ks veľkosť M nátelník biely pánsky - 2 ks veľkosť 3XL mik Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JNL s.r.o. 51026414 334,68 € 31.03.2023 14.04.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
142/23 nákup OOPP - nohavice, polokošele, nátelník, mikina Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JNL s.r.o. 51026414 334,68 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
103/2023 nákup OOPP pre zamestnancov DSS- nátelník biely v počte 17 ks veľkosť: M- 5 ks.,L-6 ks.,XL-4 ks.,XXL-2 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JNL s.r.o. 51026414 193,80 € 22.05.2023 29.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
225/23 dodávka OOPP - nátelník biely Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JNL s.r.o. 51026414 193,80 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra
143/2023 nákup OOPP : mikina dámska biela 2 XL 1 ks polokošeľa dámska tyrkysová 2XL 2 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JNL s.r.o. 51026414 53,40 € 10.07.2023 18.07.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
332/23 nákup OOPP - mikina, polokošele dámske Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JNL s.r.o. 51026414 53,40 € 18.07.2023 01.08.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »