Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
004/23 služba RAP za rok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 964,51 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
003/23 modul - Zverejňovanie na rok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 26,88 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
021/23 online školenie - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 71,70 € 25.01.2023 10.02.2023 Faktúra
139/23 servisné práce za obdobie 01.04.2023-30.06.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
317/23 servisné práce za obdobie 01.07.2023-30.09.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 12.07.2023 01.08.2023 Faktúra
157/2023 Objednávame si u Vás Import investičného majetku a Operatívnej evidencie RhS Lipany z Domova sociálnych služieb Brezovička do Evidencie majetku Domova sociálnych služieb v Sabinove v APV ispin Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 430,20 € 27.07.2023 07.08.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
387/23 systémové práce - import IM a OE RhS Lipany z DSS Brezovička do DSS v Sabinove Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 430,20 € 15.08.2023 06.09.2023 Faktúra
68/2023 nákup batérie 19AH 12 V 190A do trávneho traktora VIKING - 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PETRO a spol. - Vladimír Petro 10736751 67,00 € 11.04.2023 19.04.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
163/23 nákup tovaru - batéria 19AH 12V (trávny traktor VIKING) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PETRO a spol. - Vladimír Petro 10736751 67,00 € 17.04.2023 04.05.2023 Faktúra
017/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-13.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 488,67 € 25.01.2023 10.02.2023 Faktúra
035/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 807,35 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
066/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 681,65 € 20.02.2023 09.03.2023 Faktúra
114/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 941,93 € 22.03.2023 04.04.2023 Faktúra
095/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-28.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 303,70 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
152/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 096,63 € 13.04.2023 25.04.2023 Faktúra
168/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-14.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 483,20 € 24.04.2023 05.05.2023 Faktúra
195/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-28.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 081,14 € 10.05.2023 26.05.2023 Faktúra
410/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-31.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 181,40 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
409/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-15.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 669,20 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
455/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 05.-14.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 824,25 € 29.09.2023 25.10.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »