Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
598/23 telefónne služby (0910, 0901), stravovacia prevádzka (0911) + RhS (0911, 0904) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,85 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
597/23 VOICE VPN - služby pevnej siete za 11/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
596/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za november/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,78 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
680/23 internet - december/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 31.12.2023 10.02.2024 Faktúra
679/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za december/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,04 € 31.12.2023 10.02.2024 Faktúra
678/23 VOICE VPN - služby pevnej siete za 12/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 31.12.2023 10.02.2024 Faktúra
677/23 telefónne služby (0910, 0901), stravovacia prevádzka (0911) + RhS - telefónne služby (0911, 0904) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65,28 € 31.12.2023 10.02.2024 Faktúra
234/23 internet - WiFi15 za jún/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 02.06.2023 22.06.2023 Faktúra
297/23 internet - WiFi 15 za júl/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
352/23 internet - WiFi 15 za august/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 01.08.2023 22.08.2023 Faktúra
001/23 internet - WiFi15 za január/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
029/23 internet - WiFi15 za január/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
083/23 internet - WiFi15 za marec/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 01.03.2023 24.03.2023 Faktúra
135/23 internet - WiFi15 za apríl/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
179/23 internet - WiFi15 za máj/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 03.05.2023 25.05.2023 Faktúra
411/23 internet - WiFi 15 za október-december/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 60,00 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
405/23 internet - WiFi 15 za september/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
242/2023 Objednávame si u Vás zabezpečenie služieb (ubytovanie a strava) pre 1 zamestnanca zariadenia z dôvodu účasti na porade riaditeľov ZSS,ktorá sa uskutoční v termíne 15. a 16. novembra 2023 vo Vašom zariadení. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 108,00 € 10.11.2023 01.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
560/23 porada riaditeľov sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 108,00 € 24.11.2023 05.12.2023 Faktúra
52/2023 porada vedúcich stravovacej prevádzky sociálnych zariadení od 20.3.2023 do 21.3.2023 pre našich zamestnancov ( Jana Bučková, Júlia Filičková) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 17.03.2023 27.03.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »