Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
306/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za jún/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,77 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
305/23 VOICE VPN - služby pevnej siete za 06/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
373/23 internet - júl/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.08.2023 31.08.2023 Faktúra
372/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za júl/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,41 € 09.08.2023 31.08.2023 Faktúra
371/23 VOICE VPN - hovory pevnej siete za 07/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 09.08.2023 31.08.2023 Faktúra
370/23 telefónne služby (0910, 0901) (0911 stravovacia prevádzka) + RhS (0911, 0904) za 07/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,55 € 09.08.2023 31.08.2023 Faktúra
369/23 RhS - služby mobilnej siete za 07/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,13 € 09.08.2023 31.08.2023 Faktúra
425/23 internet - august/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
424/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za august/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,14 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
423/23 VOICE VPN - služby pevnej siete za 08/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
422/23 telefónne služby (0910, 0901) (0911 stravovacia prevádzka) + RhS (0911, 0904) za 08/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,58 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
480/23 internet - september/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.10.2023 26.10.2023 Faktúra
479/23 telefónne služby (0910, 0901) (0911 stravovacia prevádzka) + RhS (0911, 0904) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65,20 € 11.10.2023 26.10.2023 Faktúra
478/23 VOICE VPN - služby pevnej siete za 09/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 11.10.2023 26.10.2023 Faktúra
477/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za september/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,61 € 11.10.2023 26.10.2023 Faktúra
538/23 internet - október/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.11.2023 28.11.2023 Faktúra
537/23 telefónne služby (0910, 0901) (0911 stravovacia prevádzka) + RhS (0911, 0904) - 10/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,18 € 08.11.2023 28.11.2023 Faktúra
536/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za október/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,31 € 08.11.2023 28.11.2023 Faktúra
535/23 VOICE VPN - služby pevnej siete za 10/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 08.11.2023 28.11.2023 Faktúra
599/23 internet - november/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »