Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
188/24 dodávka ovocia a zeleniny 16.-29.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 964,20 € 10.05.2024 01.06.2024 Faktúra
211/24 dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 041,28 € 21.05.2024 06.06.2024 Faktúra
237/24 dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 227,72 € 06.06.2024 03.07.2024 Faktúra
297/24 dodávka ovocia a zeleniny 17.-28.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 948,47 € 10.07.2024 27.07.2024 Faktúra
334/24 dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 321,90 € 18.07.2024 30.07.2024 Faktúra
301/24 dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 987,54 € 12.07.2024 30.07.2024 Faktúra
366/24 dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 050,59 € 12.08.2024 28.08.2024 Faktúra
386/24 dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 094,41 € 19.08.2024 10.09.2024 Faktúra
049/24 dodávka ovocia a zeleniny 19.-30.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 132,55 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
048/24 dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 256,75 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
057/24 dodávka ovocia a zeleniny 01.-12.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 143,77 € 20.02.2024 14.03.2024 Faktúra
093/24 dodávka ovocia a zeleniny 15.-29.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 291,77 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
108/24 dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 023,86 € 26.03.2024 11.04.2024 Faktúra
139/24 dodávka ovocia a zeleniny 18.-26.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 077,83 € 11.04.2024 03.05.2024 Faktúra
165/24 dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 994,16 € 22.04.2024 04.05.2024 Faktúra
118/2024 deratizácia a dezinsekcia v budove SO 06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Korčák Michal 35061863 165,80 € 03.06.2024 02.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
238/24 deratizácia a dezinsekcia v budove SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Korčák Michal 35061863 165,80 € 06.06.2024 03.07.2024 Faktúra
161/2024 nákup tovaru: žacia hlava Autocut 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA 22909133 34,90 € 23.07.2024 10.08.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
346/24 nákup tovaru - žacia hlava AUTOCUT Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA 22909133 34,90 € 29.07.2024 13.08.2024 Faktúra
208/24 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.-09.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 000,18 € 21.05.2024 05.06.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »