Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
133/24 dodávka tovaru - PVC obrusy Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mária Perháčová 40289486 210,00 € 04.04.2024 03.05.2024 Faktúra
046/24 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 114,00 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
041/24 zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
098/24 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 15.03.2024 10.04.2024 Faktúra
086/24 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 108,00 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
150/24 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 72,00 € 12.04.2024 03.05.2024 Faktúra
154/24 zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 15.04.2024 03.05.2024 Faktúra
018/24 RhS - internet za obdobie 01-03/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Martin Kandráč - LiveNET 43431810 45,00 € 23.01.2024 13.02.2024 Faktúra
164/24 RhS - internet za obdobie 04-06/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Martin Kandráč - LiveNET 43431810 45,00 € 22.04.2024 04.05.2024 Faktúra
042/2024 nákup tovaru na údržbu a vybavenie prevádzky: drezová batéria s ramienkom 1ks flexi hadica k batérii 3/8xM1080cm 2ks hadica sifón Flexi 6/4x50-40 plast 1ks HT koleno 50/15 1ks HT redukcia 50/40 1ks dávkovač mydla 1000ml závesný 2ks dlažba Gre Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 158,72 € 04.03.2024 12.04.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
131/24 nákup tovaru na údržbu a vybavenie prevádzky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 158,72 € 04.04.2024 03.05.2024 Faktúra
005/2024 nákup tovaru: Led trubica 22W 150cm 10ks Krab K097 s viečkom 1ks Krab. KO 68/1902 s viečkom 1ks sadra 3kg 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 85,22 € 08.01.2024 08.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
028/24 nákup materiálu na údržbu (led trubice, sadra, krabice) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 85,22 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
022/2024 nákup tovaru: Led žiarovky 20W 10ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 78,96 € 07.02.2024 05.03.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
071/24 nákup tovaru (LED žiarovky) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 78,96 € 28.02.2024 14.03.2024 Faktúra
051/2024 Dodávka a montáž rem.prác ústredného vykurovania. Oprava existujúceho stavu inštalácii v budovách SO03, SO04, SO05 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 503,47 € 11.03.2024 29.03.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
105/24 oprava existujúceho stavu inštalácie - budovy SO03, SO04, SO05 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 503,47 € 20.03.2024 10.04.2024 Faktúra
059/2024 Oprava existujúceho stavu inštalácie -budova SO 02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 136,66 € 19.03.2024 03.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
173/24 oprava existujúceho stavu inštalácie - budovy SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 136,66 € 29.04.2024 08.05.2024 Faktúra
174/24 oprava ponorných čerpadiel na čerpanie odpadových vôd budova SO06 (havarijný stav) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 629,02 € 29.04.2024 08.05.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »