112/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
762,17 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina polievková 2,5kg 10kg
mrazený karfiol 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
59,52 € |
03.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
113/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 05.-07.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 127,48 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená karotka baby 2,5kg 5kg
mrazená zelenina kúpeľná 2,5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
40,58 € |
03.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
114/24 |
dodávka mrazených výrobkov (mraz. karfiol) 19.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
25,08 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024 |
nákup na vybavenie prevádzky:
rohož Spiling Mat kúpeľňová 65cm 60,75bm |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
400,34 € |
03.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
115/24 |
dodávka potravín (treska v majonéze) 19.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
108,43 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024 |
nákup knihy: Nové receptúry a technológie prípravy potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jana Senderáková - Kníhkupectvo Saba |
44698046 |
|
47,90 € |
03.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
116/24 |
dodávka potravín 21.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
155,72 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024 |
Objednávame si u Vás balík služieb (ubytovanie, strava) na poradu riaditeľov v termíne 27.a 28.6.2024 pre jednu osobu. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STRUO, s.r.o. |
44693222 |
|
123,15 € |
03.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
117/24 |
dodávka mrazených výrobkov (mraz. karfiol, mraz. tekvica) 21.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
47,42 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024 |
deratizácia a dezinsekcia v budove SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
165,80 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
118/24 |
dodávka mrazených výrobkov 22.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
205,82 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024 |
oprava plynovej panvice - kuchyňa SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
590,85 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
119/24 |
dobropis - opravná faktúra (treska v majonéze) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
-5,99 € |
26.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024 |
servis a revízia plynových a tlakových
zariadení SO 01 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
4 118,40 € |
03.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
120/24 |
RhS - vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a technika PO (01-03/2024) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
90,00 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
cestoviny zemiakové vrkoče 5kg 2ks
cestoviny zem.vrkoče špenátové 5kg 2ks
keks milenka 30g 165ks
monte 55g 110ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
151,96 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
122/2024 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky:
slnečník Nimes 350cm 2ks
stojan na slnečník 46cm 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORNBACH s.r.o. |
35838949 |
|
284,39 € |
04.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
123/2024 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
39,90 € |
05.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |