143/2023 |
nákup OOPP :
mikina dámska biela 2 XL 1 ks
polokošeľa dámska tyrkysová 2XL 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
53,40 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
143/23 |
výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za 1. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
donut s banánovou príchuťou a čokoládovou posýpkou
56 g 48 ks
donut s čokoládovou polevou 55 g 60 ks
donut s jahodovou polevou 56 g 60 ks
mrazená brokolica 2,5 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
196,80 € |
13.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
144/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
145/2023 |
nákup hygienických prostriedkov:
hygienický bezoplachový roztok 5 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
43,18 € |
18.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
145/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu 01.03.2023-31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
5 987,87 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023 |
oprava čerpadla (vodárne) studňovej vody v budove SOO1 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
1 418,16 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
146/23 |
telefónne služby (0910, 0901) za marec/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,12 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
rožok grahamový 60 g 72 ks
strúhanka 500 g 30 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
56,66 € |
18.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
147/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023 |
oprava osobného výťahu UTB 630 vyr.číslo 081606 v budove SOO6 ( po výpadku el.prúdu po búrke) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
69,00 € |
19.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
148/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za marec/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,24 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina Polievková zmes 2,5 kg 20 kg
mraz.knedličky tvarohové
plnené tvarohom 2 kg 10 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 30 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
144,71 € |
19.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
149/23 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 03/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023 |
nákup jednorázových nitrilových rukavíc modrých
100ks- 100 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
367,20 € |
24.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
150/2023 |
zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
86,21 € |
20.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
150/23 |
internet - marec/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2023 |
inštalácia GSM brány,úprava zapojenia a preprogramovanie ústredne EPS v budove SOO1 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
286,42 € |
20.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
151/23 |
pekárenské výrobky - šiška s ovocnou náplňou 03.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
20,95 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
152/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
pagáč škvarkový 2ks/50 g 37 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,30 € |
21.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |