Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
152/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 096,63 € 13.04.2023 25.04.2023 Faktúra
153/2023 nákup potravín : treska v majonéze 3 kg 3 kg treska v majonéze 5 kg 10 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 97,87 € 25.07.2023 07.08.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
153/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-30.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 3 366,43 € 13.04.2023 25.04.2023 Faktúra
154/2023 nákup mrazených výrobkov : mrazené šúľance čisté Mišove maškrty 1 kg 5 kg nanuk Zmrzka v belgickej mliečnej čokoláde 50 ml 75 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 60,16 € 26.07.2023 07.08.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
154/23 dodávka ovocia a zeleniny 20.-31.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 971,88 € 13.04.2023 25.04.2023 Faktúra
155/2023 nákup pekárskych výrobkov: rožok sójový 60 g 71 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 14,80 € 27.07.2023 07.08.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
155/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 607,46 € 13.04.2023 25.04.2023 Faktúra
156/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazená mrkva kocky 2,5 kg 10 kg mrazené šúľance makové Mišove maškrty 1 kg 20 kg mrazeé šúľance višňové Mišove maškrty 1 kg 20 kg nanuk vodový Calippo limetka Algida Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 269,23 € 27.07.2023 07.08.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
156/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-08.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 378,80 € 13.04.2023 25.04.2023 Faktúra
157/2023 Objednávame si u Vás Import investičného majetku a Operatívnej evidencie RhS Lipany z Domova sociálnych služieb Brezovička do Evidencie majetku Domova sociálnych služieb v Sabinove v APV ispin Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 430,20 € 27.07.2023 07.08.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
157/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 96,00 € 17.04.2023 04.05.2023 Faktúra
158/2023 podpora a služby v oblasti informačných technológií na mesiac august 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 168,00 € 01.08.2023 12.09.2023 riaditeľka Objednávka
158/23 vyúčtovanie za odber el. energie 01.03.2023-31.03.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 326,80 € 17.04.2023 04.05.2023 Faktúra
159/2023 bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks chlieb Finlandia 450 g 18 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 30,61 € 01.08.2023 03.08.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
159/23 dodávka tovaru - froté plachty 90x200 cm Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Richard Šimon 34814035 576,00 € 17.04.2023 09.05.2023 Faktúra
16/2023 nákup pekárskych výrobkov: šiška s náplňou ovocnou 50 g 69 ks rožok sójový 60 g 10 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 25,03 € 24.01.2023 06.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
160/2023 nákup materiálu na údržbu: roxor 12 6m/CK - 3 ks plachta 2x3/150 g - 2 ks skrutky SW4,8*35Zn - 100 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STAV-MAJO s.r.o. 36506541 35,28 € 01.08.2023 12.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
161/2023 nákup tonerov a akumulátora : kompatibilný toner Brother TN 2421 8 ks kompatibilný toner XEROX B215 2 ks akumulátor Fukava 12V/7,2Ah 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 320,20 € 01.08.2023 24.08.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
161/23 zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 17.04.2023 04.05.2023 Faktúra
162/2023 nákup mrazených výrobkov: mraz.knedle s údeným mäsom 1 kg 20 kg mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 111,47 € 01.08.2023 23.08.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »