Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
225/2022 čistenie a kontrola komínových telies v kotolniach v budovách SOO1,SOO2,SOO3,SOO4,SOO5 a SOO6 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 168,12 € 15.08.2022 27.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
225/22 internet - apríl/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.05.2022 27.05.2022 Faktúra
226/2022 nákup pekárskych výrobkov: bezl.muffin kakaový 2 ks/60 g 2 ks šiška s ovocnou náplňou 50 g 70 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 24,20 € 15.08.2022 25.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
226/22 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.04.-30.04.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energie2, a.s. 46113177 2 096,84 € 09.05.2022 27.05.2022 Faktúra
227/2022 nákup tovaru na vybavenie prevádzky: pivný set 50/220cm trojdielny prírodný 3 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORNBACH s.r.o. 35838949 393,90 € 15.08.2022 01.09.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
227/22 oprava videovrátnika - vstupná brána Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SYSTEM ALARM, s.r.o. 43971113 57,60 € 09.05.2022 26.05.2022 Faktúra
228/2022 nákup materiálu pre údržbu: skrutky do dreva 4x80 -300 ks.,kotúč lamelový 115mm/40,100,120,60,80-10 ks.,štetec plochý OIL 70mm-2 ks.,štetec plochý OIL 60mm-2 ks.,predlžovačka 3 zásuvky 5 m-1 ks.,4zásuvky 5m-1 ks.,3m 3 zásuvky -1 ks.,predlžovačka 3m 3 zás Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 105,38 € 15.08.2022 27.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
228/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.-05.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 1 301,51 € 09.05.2022 27.05.2022 Faktúra
229/2022 nákup minerálnej vody Savior 5 ks galonov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 25,90 € 15.08.2022 25.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
23/2022 nákup materiálu pre údržbu: žiarivka DULUX D/E 4P 18W 20 ks.,žiarivka DULUX D/E 26 W -4 ks.,batérie alkalické R14 VARTA-4 ks.,batérie alkalické R6- 40 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 148,90 € 26.01.2022 08.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
230/2022 nákup mrazených výrobkov: mrazená brokolica 2,5 kg- 20 kg.,mrazená mrkva kocky 2,5 kg- 10 kg.,mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg- 20 kg.,mrazené filé z aljašskej tresky 6 kg- 36 kg.,nanuk vodový Calippo jahoda 105 ml Algida-96 ks.,nanuk Twister 80 ml- Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 458,04 € 17.08.2022 27.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
230/22 pravidelná mesačná kontrola EPS - 04/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 24,00 € 12.05.2022 28.05.2022 Faktúra
231/2022 kurz: Odborná činnosť rozvoj pracovných zručností pre našich zamestancov: Jarmila Kordiaková Karol Pristaš Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 V a V Akademy, s.r.o. 46106723 578,00 € 17.08.2022 27.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
231/22 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový sypaný 05.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 29,00 € 12.05.2022 28.05.2022 Faktúra
232/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 09.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 200,71 € 12.05.2022 28.05.2022 Faktúra
233/2022 oprava el.varného kotla s nepriamym ohrevom 60 l,inv.číslo: 4/541/48 v kuchyni DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 286,56 € 31.08.2022 27.09.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
233/22 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.2022-30.04.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 6 140,52 € 12.05.2022 28.05.2022 Faktúra
234/2022 dodávka mrazených výrobkov: mrazené pirohy zemiakovo-bryndzové Mišove maškrty 1 kg- 20 kg mrazený karfiol 2,5 kg 10 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 79,17 € 31.08.2022 13.09.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
234/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 345,09 € 12.05.2022 28.05.2022 Faktúra
235/2022 IT poradenstvo a služby -september 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 66,00 € 02.09.2022 21.10.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka