215/22 |
IT poradenstvo a služby za 04/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
270,00 € |
04.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
216/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg- 3 ks.,cestoviny zemiakové vrkoče špenátové 5 kg- 3 ks.,koláčik Midi 28 g- 108 ks.,sirup jahoda mäta 3 l- 3 ks., sirup lesná jahoda 3 l- 3 ks.,sirup pomaranč 3 l- 3 ks.,sirup Tropik 3 l- 3 ks. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
231,48 € |
03.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
216/22 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
06.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
217/2022 |
čistenie lapača tukov a jeho likvidácia pri budove
SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
652,32 € |
04.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
217/22 |
kopírka - multifunkčné zariadenie BROTHER, SSD disk - stravovacia prevádzka, mzdový úsek |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
322,00 € |
06.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
218/2022 |
oprava čerpadiel studňovej vody v AT stanici v budove SOO1 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
429,50 € |
04.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
218/22 |
nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 697,70 € |
06.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2022 |
nákup materiálu:
fošne 100 x 50 x2 m - 0,15 m3
laty 60x40 - 100 bm |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
188,40 € |
04.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
219/22 |
dodávka mrazených potravín 06.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
140,57 € |
06.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022 |
nákup potravín:
uhorky sterilizované 680 g- 24 ks.,tyčinka pistáciová 35 g- 100 ks.,kôpor sušený 8 g- 17 ks.,keks Vesna citrón 50 g- 30 ks.,kakao 100 g- 14 ks.,fazuľové struky sterilizované 680 g- 32 ks.,džús pomaranč 250 ml- 90 ks.,džús jablko 250 m- 90 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
868,95 € |
25.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
220/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezglut.koláč s tvarohovou nápňou 2ks/50 g- 1 ks
pagáč škvarkový 50 g 79 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
27,67 € |
04.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
220/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 05/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
221/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené šúľance čisté 1 kg Mišove maškrty- 10 kg.,mrazená zelenina polievková zmes 2,5 kg- 20 kg.,mrazený karfiol 2,5 kg- 30 kg.,nanuk vodový Calippo jahoda 105 ml Algida- 96 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
191,71 € |
08.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
221/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 04/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
222/2022 |
nákup zdravotníckeho materiálu:
Septoderm spray dezinfekcia pokožky 250 ml- 2 ks.,Septoderm dezinfekcia rúk a pokožky 500 ml- 2 ks.,idealtex elastický obväz 10cm- 40 ks.,idealtex elastický 12 cm- 40 ks.,sterilux ES sterilný 10x10cm-200 ks.,hydrofilný nest |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
165,78 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
222/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za apríl/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,54 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
223/2022 |
nákup automatickej práčky Whirpool AWG 1112 S/PRO 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
1 199,00 € |
10.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
223/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 04/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
224/2022 |
porevízne opravy-odstránenie závad po revízii elektroinštalácie v práčovni v budove SOO2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
167,66 € |
15.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
224/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za apríl/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,14 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |