Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
215/22 IT poradenstvo a služby za 04/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 270,00 € 04.05.2022 27.05.2022 Faktúra
216/2022 nákup potravín a DIA výrobkov: cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg- 3 ks.,cestoviny zemiakové vrkoče špenátové 5 kg- 3 ks.,koláčik Midi 28 g- 108 ks.,sirup jahoda mäta 3 l- 3 ks., sirup lesná jahoda 3 l- 3 ks.,sirup pomaranč 3 l- 3 ks.,sirup Tropik 3 l- 3 ks. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 231,48 € 03.08.2022 13.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
216/22 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 06.05.2022 27.05.2022 Faktúra
217/2022 čistenie lapača tukov a jeho likvidácia pri budove SOO6 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 652,32 € 04.08.2022 17.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
217/22 kopírka - multifunkčné zariadenie BROTHER, SSD disk - stravovacia prevádzka, mzdový úsek Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 322,00 € 06.05.2022 27.05.2022 Faktúra
218/2022 oprava čerpadiel studňovej vody v AT stanici v budove SOO1 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 429,50 € 04.08.2022 17.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
218/22 nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 697,70 € 06.05.2022 27.05.2022 Faktúra
219/2022 nákup materiálu: fošne 100 x 50 x2 m - 0,15 m3 laty 60x40 - 100 bm Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 188,40 € 04.08.2022 16.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
219/22 dodávka mrazených potravín 06.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 140,57 € 06.05.2022 27.05.2022 Faktúra
22/2022 nákup potravín: uhorky sterilizované 680 g- 24 ks.,tyčinka pistáciová 35 g- 100 ks.,kôpor sušený 8 g- 17 ks.,keks Vesna citrón 50 g- 30 ks.,kakao 100 g- 14 ks.,fazuľové struky sterilizované 680 g- 32 ks.,džús pomaranč 250 ml- 90 ks.,džús jablko 250 m- 90 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 36447269 868,95 € 25.01.2022 08.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
220/2022 nákup pekárskych výrobkov: bezglut.koláč s tvarohovou nápňou 2ks/50 g- 1 ks pagáč škvarkový 50 g 79 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 27,67 € 04.08.2022 11.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
220/22 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 05/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 06.05.2022 27.05.2022 Faktúra
221/2022 nákup mrazených výrobkov: mrazené šúľance čisté 1 kg Mišove maškrty- 10 kg.,mrazená zelenina polievková zmes 2,5 kg- 20 kg.,mrazený karfiol 2,5 kg- 30 kg.,nanuk vodový Calippo jahoda 105 ml Algida- 96 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 191,71 € 08.08.2022 13.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
221/22 VOICE VPN - služby pevnej siete za 04/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 09.05.2022 27.05.2022 Faktúra
222/2022 nákup zdravotníckeho materiálu: Septoderm spray dezinfekcia pokožky 250 ml- 2 ks.,Septoderm dezinfekcia rúk a pokožky 500 ml- 2 ks.,idealtex elastický obväz 10cm- 40 ks.,idealtex elastický 12 cm- 40 ks.,sterilux ES sterilný 10x10cm-200 ks.,hydrofilný nest Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 165,78 € 08.08.2022 23.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
222/22 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za apríl/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,54 € 09.05.2022 27.05.2022 Faktúra
223/2022 nákup automatickej práčky Whirpool AWG 1112 S/PRO 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Július Marton - MARTON SERVIS 14359944 1 199,00 € 10.08.2022 24.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
223/22 telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 04/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,60 € 09.05.2022 27.05.2022 Faktúra
224/2022 porevízne opravy-odstránenie závad po revízii elektroinštalácie v práčovni v budove SOO2 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 167,66 € 15.08.2022 01.09.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
224/22 telefónne služby (0910, 0901) za apríl/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,14 € 09.05.2022 27.05.2022 Faktúra