206/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
pagáč škvarkový 50 g 82 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
26,42 € |
15.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
206/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 26.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
363,11 € |
27.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
207/2022 |
nákup chleba a pekárskych výrobkov:
bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50g 2 ks
bezgl.muffin kakaový 2ks 60 g 1 ks
šiška s ovocnou náplňou 50 g 72 ks
chlieb Finlandia 450 g 3 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
31,48 € |
15.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
207/22 |
dodávka potravín 28.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
370,57 € |
28.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
208/2022 |
nákup výpočtovej techniky:
Počítač LYNX Office G6400 -1 ks.,monitor ASUS LCD 23.8" VA24EHE FHD-1 ks.,záložný zdroj APC Back-UPS-1 ks.,bezdrôtová klávesnica a myš DELL-1 ks.,kábel C-TECH HDMI 1 m-1 ks.,kancelársky balík MS Office Profesional Plus 2019-el.l |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
904,72 € |
27.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
208/22 |
dodávka mrazených výrobkov 29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
360,00 € |
02.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 10 kg
mrazené šúľance makové Mišove maškrty 1 kg 30 kg
mrazená brokolica 2,5 kg 25 kg
nanuk vodový Calippo limetka 105 ml 48 ks
nanuk vodový Calippo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
232,80 € |
27.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
209/22 |
internet - WiFi 15 za máj/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
02.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
čalamáda 3 kg- 3 ks.,cestovina-cestovinová ryža 5 kg- 5 ks.,rezance široké 5 kg- 4 ks.,fliačky 5 kg- 5 ks.,kolienka malé 5 kg- 5 ks.,ditalini rigati 5 kg- 5 ks.,droždie sušené 300 g -2 ks.,jogurt RAJO PROBIA jablko-ovos g |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
317,53 € |
25.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
210/2022 |
oprava vodoinštalácie v sklade 09 v budove SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
118,93 € |
29.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
210/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 26.03.2022-26.04.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 203,61 € |
02.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
211/2022 |
služby a IT poradenstvo na mesiac august 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
156,00 € |
01.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
211/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 28.-29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
770,45 € |
03.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
212/2022 |
nákup minerálnej vody Savior galon 18,9 l- 4 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
02.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
212/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 19.-28.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
493,61 € |
04.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2022 |
dodanie obchodnej váhy do 15 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
198,00 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
213/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 20.-29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 506,15 € |
04.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
214/2022 |
nákup materiálu na terapie- zážitkové varenie a pečenie:
olej 1 l- 2 ks.,droždie 42 g- 3 ks.,múka hladká 1 kg- 10 kg.,múka výberová 1 kg- 10 kg.,cukor práškový 5 ks.,mlieko 1 l- 5 ks.,vanilkový cukor-10 ks.,kypriaci prášok 10 ks.,palmarín 250 g- 4 ks.,mú |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ESO - Rozličný tovar Cyril Genčúr |
33875359 |
|
41,80 € |
02.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
214/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
460,43 € |
04.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
215/2022 |
zber,preprava a zneškodnenie zmiešaných odpadov-(vyradenie majetku DSS ) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
425,87 € |
03.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |