Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
206/2022 nákup pekárskych výrobkov: pagáč škvarkový 50 g 82 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 26,42 € 15.07.2022 30.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
206/22 dodávka potravín a DIA výrobkov 26.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 363,11 € 27.04.2022 06.05.2022 Faktúra
207/2022 nákup chleba a pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50g 2 ks bezgl.muffin kakaový 2ks 60 g 1 ks šiška s ovocnou náplňou 50 g 72 ks chlieb Finlandia 450 g 3 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 31,48 € 15.07.2022 28.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
207/22 dodávka potravín 28.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 36447269 370,57 € 28.04.2022 06.05.2022 Faktúra
208/2022 nákup výpočtovej techniky: Počítač LYNX Office G6400 -1 ks.,monitor ASUS LCD 23.8" VA24EHE FHD-1 ks.,záložný zdroj APC Back-UPS-1 ks.,bezdrôtová klávesnica a myš DELL-1 ks.,kábel C-TECH HDMI 1 m-1 ks.,kancelársky balík MS Office Profesional Plus 2019-el.l Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 904,72 € 27.07.2022 24.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
208/22 dodávka mrazených výrobkov 29.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 360,00 € 02.05.2022 25.05.2022 Faktúra
209/2022 nákup mrazených výrobkov: mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 10 kg mrazené šúľance makové Mišove maškrty 1 kg 30 kg mrazená brokolica 2,5 kg 25 kg nanuk vodový Calippo limetka 105 ml 48 ks nanuk vodový Calippo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 232,80 € 27.07.2022 09.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
209/22 internet - WiFi 15 za máj/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 02.05.2022 25.05.2022 Faktúra
21/2022 nákup potravín a DIA výrobkov: čalamáda 3 kg- 3 ks.,cestovina-cestovinová ryža 5 kg- 5 ks.,rezance široké 5 kg- 4 ks.,fliačky 5 kg- 5 ks.,kolienka malé 5 kg- 5 ks.,ditalini rigati 5 kg- 5 ks.,droždie sušené 300 g -2 ks.,jogurt RAJO PROBIA jablko-ovos g Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 317,53 € 25.01.2022 08.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
210/2022 oprava vodoinštalácie v sklade 09 v budove SOO6 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 118,93 € 29.07.2022 13.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
210/22 vyúčtovanie vodné + stočné 26.03.2022-26.04.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 203,61 € 02.05.2022 25.05.2022 Faktúra
211/2022 služby a IT poradenstvo na mesiac august 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 156,00 € 01.08.2022 20.09.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
211/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 28.-29.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 770,45 € 03.05.2022 25.05.2022 Faktúra
212/2022 nákup minerálnej vody Savior galon 18,9 l- 4 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 22,80 € 02.08.2022 13.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
212/22 dodávka ovocia a zeleniny 19.-28.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 493,61 € 04.05.2022 27.05.2022 Faktúra
213/2022 dodanie obchodnej váhy do 15 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 198,00 € 02.08.2022 17.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
213/22 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 20.-29.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 506,15 € 04.05.2022 27.05.2022 Faktúra
214/2022 nákup materiálu na terapie- zážitkové varenie a pečenie: olej 1 l- 2 ks.,droždie 42 g- 3 ks.,múka hladká 1 kg- 10 kg.,múka výberová 1 kg- 10 kg.,cukor práškový 5 ks.,mlieko 1 l- 5 ks.,vanilkový cukor-10 ks.,kypriaci prášok 10 ks.,palmarín 250 g- 4 ks.,mú Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ESO - Rozličný tovar Cyril Genčúr 33875359 41,80 € 02.08.2022 13.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
214/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 460,43 € 04.05.2022 27.05.2022 Faktúra
215/2022 zber,preprava a zneškodnenie zmiešaných odpadov-(vyradenie majetku DSS ) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 425,87 € 03.08.2022 20.09.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka