Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
196/22 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-14.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 951,58 € 20.04.2022 04.05.2022 Faktúra
197/2022 nákup potravín: cestoviny zemiakové vrkoče 5kg- 3 ks.,cestoviny zemiakové vrkoče špenátové 5 kg- 3 ks.,keks Milenka mliečna oblátka 30 g- 110 ks.,sirup jahoda mäta 3 l- 3 ks.,sirup lesná jahoda 3 l- 3 ks.,sirup pomaranč 3 l- 3 ks.,sirup tropic 3 l- 3 ks., Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 194,28 € 06.07.2022 26.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
197/22 oprava automatickej práčky LORD - práčovňa budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Július Marton - MARTON SERVIS 14359944 54,00 € 21.04.2022 04.05.2022 Faktúra
198/2022 nákup mrazených výrobkov: mrazené pirohy plnené ovocnou plnkou 1 kg- 40 ks mrazené pirohy zemiakovo-bryndzové Mišove maškrty 1 kg- 10 kg mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg- 30 kg mrazený karfiol 2,5 kg - 30 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 260,10 € 06.07.2022 13.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
198/22 pekárenské výrobky - šiška s ovocnou náplňou, koláč bezgl. s mak. nápl. 11.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 34,90 € 22.04.2022 04.05.2022 Faktúra
199/2022 oprava havarijného stavu vodoinštalácie v budove SOO4 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 163,80 € 06.07.2022 26.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
199/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 20.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 418,65 € 22.04.2022 04.05.2022 Faktúra
20/2022 nákup potravín a DIA výrobkov: kompót čerešňový bez kôstky 3600 g- 6 ks.,kompót ovocný koktejl 2650 ml/2500 g- 6 ks.,kompót slivkový bez kôstky 500 g- 6 ks.,kompót višňový bez kôstky 3600g/3720ml-3 ks.,džús jahoda 250 ml-84 ks.,džús TOMA jablko 100% 330 m Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 365,52 € 25.01.2022 08.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
200/2022 nákup materiálu pre pracovné terapie: papier farebný ELLE ERRE 70x100 cm (oranžový,hnedý) 20 ks kartón 270G 70 x 100 cm krémový - 5 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Kreatívny raj s.r.o. 47456094 36,24 € 11.07.2022 26.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
200/22 nákup stravných lístkov 612 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 2 346,87 € 25.04.2022 04.05.2022 Faktúra
201/2022 deratizácia a dezinsekcia stravovacej prevádzky v budove SOO6 v zmysle HCCP Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Korčák Michal 35061863 147,00 € 12.07.2022 26.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
201/22 pekárenské výrobky - chlieb kyjevský, pagáč škvarkový 19.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 42,03 € 26.04.2022 06.05.2022 Faktúra
202/2022 oprava umývačky riadu zn.LORD v budove SOO2(kuchynka) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Peter Kyjovský 52105351 40,00 € 12.07.2022 26.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
202/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-20.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 716,46 € 26.04.2022 06.05.2022 Faktúra
203/2022 baldovská minerálna voda galón (18,9l) 4 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 22,80 € 12.07.2022 26.07.2022 Objednávka
203/22 oprava chladiaceho boxu - stravovacia prevádzka budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Július Marton - MARTON SERVIS 14359944 774,00 € 26.04.2022 06.05.2022 Faktúra
204/2022 oprava automatickej práčky YPSO Y 135 s dodaním topných telies v práčovni DSS v budove SOO2 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Július Marton - MARTON SERVIS 14359944 319,61 € 15.07.2022 16.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
204/22 dodávka mrazených výrobkov 22.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 79,20 € 26.04.2022 06.05.2022 Faktúra
205/2022 mrazená polievková zmes 2,5 kg 20 kg mrazené filé z Aljašskej tresky 100 g 18 kg mrazený karfiol 2,5 kg 10 kg nanuk Mišanek Algida 32 ml 180 ks nanukk Twister Green 80 ml 70 ks nanuk Ruská zmrzlina 20 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 364,60 € 15.07.2022 26.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
205/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 25.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 178,10 € 27.04.2022 06.05.2022 Faktúra