196/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-14.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 951,58 € |
20.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
197/2022 |
nákup potravín:
cestoviny zemiakové vrkoče 5kg- 3 ks.,cestoviny zemiakové vrkoče špenátové 5 kg- 3 ks.,keks Milenka mliečna oblátka 30 g- 110 ks.,sirup jahoda mäta 3 l- 3 ks.,sirup lesná jahoda 3 l- 3 ks.,sirup pomaranč 3 l- 3 ks.,sirup tropic 3 l- 3 ks., |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
194,28 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
197/22 |
oprava automatickej práčky LORD - práčovňa budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
54,00 € |
21.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené pirohy plnené ovocnou plnkou 1 kg- 40 ks
mrazené pirohy zemiakovo-bryndzové Mišove maškrty
1 kg- 10 kg
mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg- 30 kg
mrazený karfiol 2,5 kg - 30 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
260,10 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
198/22 |
pekárenské výrobky - šiška s ovocnou náplňou, koláč bezgl. s mak. nápl. 11.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
34,90 € |
22.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2022 |
oprava havarijného stavu vodoinštalácie v budove SOO4 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
163,80 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
199/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 20.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
418,65 € |
22.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
kompót čerešňový bez kôstky 3600 g- 6 ks.,kompót ovocný koktejl 2650 ml/2500 g- 6 ks.,kompót slivkový bez kôstky 500 g- 6 ks.,kompót višňový bez kôstky 3600g/3720ml-3 ks.,džús jahoda 250 ml-84 ks.,džús TOMA jablko 100% 330 m |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
365,52 € |
25.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
200/2022 |
nákup materiálu pre pracovné terapie:
papier farebný ELLE ERRE 70x100 cm (oranžový,hnedý) 20 ks
kartón 270G 70 x 100 cm krémový - 5 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kreatívny raj s.r.o. |
47456094 |
|
36,24 € |
11.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
200/22 |
nákup stravných lístkov 612 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 346,87 € |
25.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
201/2022 |
deratizácia a dezinsekcia stravovacej prevádzky v budove SOO6 v zmysle HCCP |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
147,00 € |
12.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
201/22 |
pekárenské výrobky - chlieb kyjevský, pagáč škvarkový 19.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
42,03 € |
26.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202/2022 |
oprava umývačky riadu zn.LORD v budove SOO2(kuchynka) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Kyjovský |
52105351 |
|
40,00 € |
12.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
202/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-20.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
716,46 € |
26.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2022 |
baldovská minerálna voda galón (18,9l) 4 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
12.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Objednávka |
203/22 |
oprava chladiaceho boxu - stravovacia prevádzka budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
774,00 € |
26.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022 |
oprava automatickej práčky YPSO Y 135 s dodaním topných telies v práčovni DSS v budove SOO2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
319,61 € |
15.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
204/22 |
dodávka mrazených výrobkov 22.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
79,20 € |
26.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
205/2022 |
mrazená polievková zmes 2,5 kg 20 kg
mrazené filé z Aljašskej tresky 100 g 18 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 10 kg
nanuk Mišanek Algida 32 ml 180 ks
nanukk Twister Green 80 ml 70 ks
nanuk Ruská zmrzlina 20 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
364,60 € |
15.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
205/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 25.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
178,10 € |
27.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |