Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
261/24 dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS 12.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 39,90 € 18.06.2024 05.07.2024 Faktúra
259/24 dodávka mrazených výrobkov 06.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 40,58 € 18.06.2024 05.07.2024 Faktúra
262/24 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 04.-06.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 085,39 € 18.06.2024 05.07.2024 Faktúra
134/2024 výroba kľúčov-nákup tovaru na údržbu: výroba kľúčov 12ks kľúč tvarovy 1ks zámok predlžený 1ks páska maliarska 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 115,80 € 18.06.2024 13.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
133/2024 nákup mrazených výrobkov : mrazená zelenina kúpeľná 2,5kg 20kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 55,18 € 17.06.2024 12.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
132/2024 Rhs -kurz prvej pomoci pre zamestnancov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Prvá pomoc, s.r.o. 54419379 85,00 € 17.06.2024 13.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
130/2024 nákup mrazených výrobkov: bezlep.bryndzové pirohy mrazené 500g 1ks, bezlep.mrazené pirohy slivkové 500g 1ks bezlep. šúľance čisté 500g 1ks, mraz.palacinky sladké 80ks, zemiakové placky mrazené 25ks, mrazená štrudľa s jablkami 100g 40ks, nanuk smotanov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 240,56 € 14.06.2024 09.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
131/2024 mr. knedle čučoriedkové zemiakovo tvarohové 1kg 5kg, mr.pirohy zemiakovo bryndzové 1kg 40kg, mrazená zelenina kúpeľná 2,5kg 20kg, mrazená zelenina polievková zmes 2,5kg 20kg, mrazený karfiol 2,5kg 10kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 316,29 € 14.06.2024 10.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
255/24 RhS - vydané obedy pre PSS za 05/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrila - MARTINI BAR 46319701 700,90 € 13.06.2024 03.07.2024 Faktúra
256/24 RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 05/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrila - MARTINI BAR 46319701 378,40 € 13.06.2024 03.07.2024 Faktúra
257/24 dodávka mrazených výrobkov 04.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 59,52 € 13.06.2024 03.07.2024 Faktúra
253/24 zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 13.06.2024 03.07.2024 Faktúra
254/24 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 941,49 € 13.06.2024 03.07.2024 Faktúra
129/2024 čistenie, likvidácia lapača tukov (SO 06) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 673,80 € 13.06.2024 09.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
128/2024 čistenie a monitorovanie kanalizácie v areáli DSS SO 03 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 474,00 € 13.06.2024 09.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
127/2024 technická a emisná kontrola MV Toyota Auris Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. 31726712 85,00 € 12.06.2024 18.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
252/24 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 787,10 € 11.06.2024 03.07.2024 Faktúra
250/24 vyúčtovanie vodné + stočné 30.04.2024 - 27.05.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 887,40 € 10.06.2024 03.07.2024 Faktúra
249/24 dodávka potravín - treska v majonéze 30.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 107,22 € 10.06.2024 03.07.2024 Faktúra
243/24 IT poradenstvo a služby za 05/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 150,00 € 10.06.2024 03.07.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »