Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
030/24 RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 266,00 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
034/24 dodávka mrazených výrobkov 01.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 160,20 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
033/24 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 23.-30.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 487,49 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
032/24 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 396,59 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
031/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 754,86 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
028/24 nákup materiálu na údržbu (led trubice, sadra, krabice) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 85,22 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
029/24 vyúčtovanie vodné + stočné 22.12.2023 - 29.01.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 162,69 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
017/2024 Služby a IT poradenstvo za 02/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 90,00 € 02.02.2024 14.03.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
016/2024 nákup mrazených výrobkov: mr.knedle s údeným mäsom 20kg mraz.brokolica 2,5kg 20kg mrazený špenát 2,5kg 20kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 160,20 € 31.01.2024 20.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
026/24 dodávka mrazených výrobkov 26.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 207,03 € 30.01.2024 13.02.2024 Faktúra
027/24 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. čučoriedk. 25.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 30,79 € 30.01.2024 13.02.2024 Faktúra
025/24 online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 71,70 € 29.01.2024 13.02.2024 Faktúra
023/24 IS CYGNUS za 01-03/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 358,60 € 25.01.2024 13.02.2024 Faktúra
021/24 RhS - vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2024-31.01.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 266,00 € 25.01.2024 13.02.2024 Faktúra
024/24 metrologický výkon, overenie (kalibrácia) - váhy kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 156,00 € 25.01.2024 13.02.2024 Faktúra
022/24 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-18.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 000,52 € 25.01.2024 13.02.2024 Faktúra
015/2024 nákup tovaru: batéria alk.LR20 4ks batéria alk.LR14 8ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 30,16 € 24.01.2024 14.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
014/24 dodávka tovaru - defibrilačné elektródy AED ZOLL PLUS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Spencer Medical s.r.o. 51436817 204,00 € 23.01.2024 13.02.2024 Faktúra
019/24 RhS - vyúčtovacia faktúra za odber plynu za obdobie 09.11.2023-31.12.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 457,03 € 23.01.2024 13.02.2024 Faktúra
015/24 dodávka mrazených výrobkov 19.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 179,86 € 23.01.2024 13.02.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »