341/22 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový 01.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
25,13 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
340/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 01.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
369,33 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
337/22 |
údržba a servis výťahov za II. kvartál 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
07.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
336/22 |
oprava automatických pračiek - IPSO + ELEKTROLUX |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
120,00 € |
07.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
338/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
762,98 € |
07.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené pirohy plnené ovocnou plnkou 1 kg- 40 ks
mrazené pirohy zemiakovo-bryndzové Mišove maškrty
1 kg- 10 kg
mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg- 30 kg
mrazený karfiol 2,5 kg - 30 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
260,10 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
199/2022 |
oprava havarijného stavu vodoinštalácie v budove SOO4 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
163,80 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
196/2022 |
nákup kancelárskeho materiálu a materiálu pre pracovné terapie:
lepiaca páska číra 25x66-5 ks.,páska lepiaca 18x20 číra LUMA-10 ks.,pripínačky 201(75 ks)-1 balenie.,pero guličkové modré Junior-20 ks.,obálka A4 tvrdá-10 ks.,papier Xerox A4- 75 ks.,pero gul |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
449,04 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
197/2022 |
nákup potravín:
cestoviny zemiakové vrkoče 5kg- 3 ks.,cestoviny zemiakové vrkoče špenátové 5 kg- 3 ks.,keks Milenka mliečna oblátka 30 g- 110 ks.,sirup jahoda mäta 3 l- 3 ks.,sirup lesná jahoda 3 l- 3 ks.,sirup pomaranč 3 l- 3 ks.,sirup tropic 3 l- 3 ks., |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
194,28 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
332/22 |
systémová podpora MAGMA HCM za II. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
331/22 |
oprava - ponorný mixér v kuchyni SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
368,64 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
330/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 27.-30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
1 677,08 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
334/22 |
IT poradenstvo a služby za 06/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
48,00 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
335/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 06/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
333/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.06.-30.06.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 938,25 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
329/22 |
dodávka mrazených výrobkov 01.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
200,47 € |
01.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
328/22 |
internet WiFi 15 za 07/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
01.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
327/22 |
IS CYGNUS za 3. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 090,01 € |
01.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2022 |
IT poradenstvo a služby v mesiaci júl 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
90,00 € |
01.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
190/2022 |
dodávka mrazených výrobkov:
mrazená tekvica 1kg 24kg, mrazená zelenina polievková zmes 2,5kg 10kg, mrazený karfiol 2,5kg 10kg, mrazený špenát pretlak 2,5kg 20kg, šúľance čisté Mišove maškrty 1kg 30kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
200,47 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Objednávka |