Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
459/22 dodávka mrazených výrobkov 09.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 153,79 € 12.09.2022 27.09.2022 Faktúra
458/22 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2022-31.08.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 893,84 € 12.09.2022 27.09.2022 Faktúra
456/22 oprava a plnenie hasiacich prístrojov po vykonanej kontrole Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 František BOCHŇÁK 31289487 126,80 € 12.09.2022 27.09.2022 Faktúra
455/22 kontrola núdzového osvetlenia Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 František BOCHŇÁK 31289487 133,50 € 12.09.2022 27.09.2022 Faktúra
454/22 kontrola prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 František BOCHŇÁK 31289487 336,10 € 12.09.2022 27.09.2022 Faktúra
457/22 oprava, montáž, servis horizontálnych a vertikálnych žalúzií (SO01,02,03,06) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 František Babuščák 40841651 1 394,00 € 12.09.2022 27.09.2022 Faktúra
452/22 ročný prístup - Verejná správa SR, EPI Právny systém Basic 23.10.2022-22.10.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PORADCA PODNIKATEĽA 31592503 365,70 € 12.09.2022 27.09.2022 Faktúra
247/2022 nákup mrazených výrobkov: mrazená zelenina Kúpeľná 2,5 kg 20 kg mrazená zelenina Polievková zmes 2,5 kg 20 kg mrazený špenátový pretlak 2,5 kg 20 kg mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 153,79 € 08.09.2022 20.09.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
248/2022 oprava plošiny HYP 1000 ,vyr.číslo 086401,pri budove SOO6 (presun tovaru do skladov potravín) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 342,53 € 08.09.2022 24.09.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
449/22 internet - august/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.09.2022 27.09.2022 Faktúra
448/22 telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 08/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,60 € 08.09.2022 27.09.2022 Faktúra
447/22 telefónne služby (0910, 0901) za august/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,29 € 08.09.2022 27.09.2022 Faktúra
446/22 VOICE VPN - služby pevnej siete za 08/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 08.09.2022 27.09.2022 Faktúra
445/22 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za august/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,94 € 08.09.2022 27.09.2022 Faktúra
450/22 zber, preprava a zneškodnenie priemyselných odpadov, zmiešaných obalov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 425,87 € 08.09.2022 27.09.2022 Faktúra
451/22 pravidelná mesačná kontrola EPS - 08/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 24,00 € 08.09.2022 27.09.2022 Faktúra
444/22 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.08.2022-31.08.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energie2, a.s. 46113177 2 036,87 € 08.09.2022 27.09.2022 Faktúra
244/2022 oprava a plnenie hasiacich prístrojov P6 v počte 7 ks dodanie manometrov HP 5 ks,hadíc P6,V9- 3 ks.,náplne do HP 1 kg prášok -6 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 František BOCHŇÁK 31289487 126,80 € 07.09.2022 20.09.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
246/2022 ročný prístup od 23.10.2022 do 22.10.2023-Verejná správa SR ročný prístup od 23.10.2022 do 22.10.2023-EPI Právny systém Basic Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PORADCA PODNIKATEĽA 31592503 365,70 € 07.09.2022 20.09.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
442/22 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 050,84 € 07.09.2022 27.09.2022 Faktúra