Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
230/26 nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 774,09 € 14.05.2026 20.05.2026 Faktúra
229/26 nákup mrazených potravín Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 173,40 € 14.05.2026 20.05.2026 Faktúra
228/26 elektrina - 04/2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 966,09 € 14.05.2026 20.05.2026 Faktúra
227/26 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 489,14 € 13.05.2026 15.05.2026 Faktúra
225/26 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 104,55 € 12.05.2026 15.05.2026 Faktúra
226/26 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 196,80 € 12.05.2026 15.05.2026 Faktúra
224/26 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 169,51 € 12.05.2026 15.05.2026 Faktúra
223/26 nové verzie MAGMA HCM - 2.Q/2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ID.EST, s.r.o. 44460988 26,13 € 12.05.2026 15.05.2026 Faktúra
222/26 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 33,85 € 11.05.2026 13.05.2026 Faktúra
212/26 vyúčtovanie vodné + stočné 27.03.-26.04.2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 782,90 € 07.05.2026 13.05.2026 Faktúra
215/26 nákup materiálu - dlažba a paleta Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 156,55 € 07.05.2026 13.05.2026 Faktúra
214/26 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 28,07 € 07.05.2026 13.05.2026 Faktúra
211/26 oprava umývačky riadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 78,11 € 07.05.2026 13.05.2026 Faktúra
217/26 internet - DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 07.05.2026 13.05.2026 Faktúra
218/26 Magenta office - služby pevnej siete Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,15 € 07.05.2026 13.05.2026 Faktúra
219/26 VOICE VPN - služby pevnej siete Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,05 € 07.05.2026 13.05.2026 Faktúra
220/26 tel. služby - mobilné zariadenia - DSS aj RhS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 83,79 € 07.05.2026 13.05.2026 Faktúra
213/26 dobropis k servisným prácam za obdobie 01.04.-30.06.2026 po ukončení zmluvy Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 -264,55 € 07.05.2026 15.05.2026 Faktúra
216/26 nákup mrazených potravín Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 229,35 € 07.05.2026 15.05.2026 Faktúra
221/26 nákup galantérskeho materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mária Perháčová 40289486 76,95 € 07.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »