118/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 20.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
566,04 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
119/25 |
dodávka mrazených výrobkov 21.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
229,53 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
116/25 |
Licencia Eset protect pre 20 zariadení na 1 rok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
762,60 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
115/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 4.3.-14.3.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 475,35 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
117/25 |
revízie plynových a tlakových zariadení, elektro revízie a revízie bleskozvodov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
4 256,28 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
114/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
859,50 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
113/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 13.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
467,80 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
112/25 |
oprava sušičky Electrolux T4350 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
590,15 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
110/25 |
dodávka mrazených výrobkov 14.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
277,61 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
111/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
768,65 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
108/25 |
nákup pekárenských výrobkov dňa 07.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
28,17 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
109/25 |
dodávka mrazených výrobkov 13.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
12,11 € |
13.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
106/25 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 925,06 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
107/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.02.2025-28.02.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 307,56 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
104/25 |
oprava plynového kotla |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
994,82 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
105/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 06.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
654,40 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
P/029/25 |
nákup mrazených výrobkov: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
12,11 € |
11.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
P/030/25 |
nákup mrazených výrobkov: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
277,61 € |
11.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
094/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 4.2.-14.2.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 594,83 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
095/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.2.-28.2.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 679,26 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |