412/25 |
nákup tonerov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fax & Copy Prešov, spol. s r.o. |
31674615 |
|
17,72 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
409/25 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
104,55 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
410/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
408/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2025 do 31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 873,25 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
411/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.08.2025-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 000,93 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
407/25 |
nákup mrazených potravín dňa 04.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
224,68 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
404/25 |
revízia, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov a núdzového osvetlenia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
544,05 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
406/25 |
oprava hasiacich prístrojov po vykonanej revízii |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
485,50 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
405/25 |
nákup hasiaceho prístroja V9 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BOCHŇÁK s.r.o. |
52333264 |
|
67,65 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
403/25 |
oprava chladiaceho boxu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
988,06 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
398/25 |
ročný paušál za prenájom web systému (01.01.2026-31.12.2026) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
250,00 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
399/25 |
Magenta office - služby pevnej siete za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,73 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
400/25 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 08/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,46 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
401/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,76 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
402/25 |
internet - september 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
394/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 9/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
395/25 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
274,50 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
396/25 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
688,50 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
393/25 |
dodávka potravín 21.-28.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 016,18 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
392/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 1.08.-15.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 982,94 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |