Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
582/25 dodávka potravín 04.12.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 087,37 € 15.12.2025 18.12.2025 Faktúra
580/25 nákup mrazených potravín dňa 11.12.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 271,89 € 12.12.2025 17.12.2025 Faktúra
581/25 oprava kotlov po revízii a odstránenie ďalších nedostatkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 841,95 € 12.12.2025 17.12.2025 Faktúra
578/25 vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.11.2025-30.11.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 238,91 € 12.12.2025 17.12.2025 Faktúra
579/25 pravidelná ročná kontrola (odborná prehliadka a skúška) EPS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 316,11 € 12.12.2025 17.12.2025 Faktúra
577/25 systémová podpora MAGMA HCM za IV. Q 2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ID.EST, s.r.o. 44460988 138,67 € 11.12.2025 17.12.2025 Faktúra
576/25 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 04.12.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 396,48 € 10.12.2025 16.12.2025 Faktúra
574/25 RhS - nákup obedov pre PSS za 11/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves 46319701 778,50 € 09.12.2025 16.12.2025 Faktúra
575/25 RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 11/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves 46319701 288,00 € 09.12.2025 16.12.2025 Faktúra
572/25 nákup výrobkov z rýb Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 99,60 € 09.12.2025 16.12.2025 Faktúra
573/25 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 196,80 € 09.12.2025 16.12.2025 Faktúra
567/25 VOICE VPN - služby pevnej siete za 11/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,76 € 08.12.2025 09.12.2025 Faktúra
568/25 internet - 12/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 08.12.2025 09.12.2025 Faktúra
569/25 Magenta office - služby pevnej siete za 11/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,30 € 08.12.2025 09.12.2025 Faktúra
570/25 RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 11/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 11/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 81,87 € 08.12.2025 09.12.2025 Faktúra
571/25 vyúčtovanie dodávky plynu - 11/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 6 139,13 € 08.12.2025 09.12.2025 Faktúra
564/25 servisná prehliadka zdvíhacích stropných systémov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 VELCON spol.s.r.o. 36056677 184,50 € 04.12.2025 05.12.2025 Faktúra
563/25 nákup mrazených potravín dňa 04.12.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 33,74 € 04.12.2025 05.12.2025 Faktúra
565/25 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 98,40 € 04.12.2025 09.12.2025 Faktúra
566/25 nákup napínacích platchiet Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Patricius.sk s.r.o., r. s. p. 50760815 252,00 € 04.12.2025 09.12.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »