Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
122/26 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 46,04 € 13.03.2026 18.03.2026 Faktúra
123/26 Licencia Eset protect pre 20 zariadení na 2 rok Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mária Sirotňáková - počítačové služby 56942010 1 633,44 € 13.03.2026 18.03.2026 Faktúra
124/26 pravidelná štvrťročná kontrola systému EPS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 214,02 € 13.03.2026 18.03.2026 Faktúra
119/26 plyn - 02/2026 - DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Torreol, s. r. o. 51127989 5 903,13 € 12.03.2026 16.03.2026 Faktúra
120/26 nákup mrazených potravín dňa 12.03.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 373,58 € 12.03.2026 18.03.2026 Faktúra
121/26 elektrina - 02/2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 153,41 € 12.03.2026 18.03.2026 Faktúra
118/26 nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu pre RhS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 195,09 € 11.03.2026 16.03.2026 Faktúra
116/26 RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 02/2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves 46319701 360,00 € 11.03.2026 16.03.2026 Faktúra
117/26 RhS - nákup obedov pre PSS za 02/2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves 46319701 828,00 € 11.03.2026 16.03.2026 Faktúra
029/26 Objednávame si u Vás predĺženie licencie Eset Protect o dva roky pre 20 zariadení. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mária Sirotňáková - počítačové služby 56942010 1 633,44 € 11.03.2026 20.03.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
110/26 treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 106,98 € 09.03.2026 12.03.2026 Faktúra
108/26 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 758,04 € 09.03.2026 12.03.2026 Faktúra
109/26 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 707,51 € 09.03.2026 12.03.2026 Faktúra
111/26 plyn - 01/2026 - DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Torreol, s. r. o. 51127989 7 167,09 € 09.03.2026 12.03.2026 Faktúra
112/26 plyn - 02/2026 - RhS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Torreol, s. r. o. 51127989 123,16 € 09.03.2026 12.03.2026 Faktúra
113/26 plyn - 02/2026 - RhS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Torreol, s. r. o. 51127989 103,79 € 09.03.2026 12.03.2026 Faktúra
114/26 plyn - 03/2026 - RhS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Torreol, s. r. o. 51127989 103,79 € 09.03.2026 12.03.2026 Faktúra
115/26 plyn - 03/2026 - RhS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Torreol, s. r. o. 51127989 123,16 € 09.03.2026 12.03.2026 Faktúra
107/26 nákup mrazených potravín dňa 05.03.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 130,42 € 05.03.2026 12.03.2026 Faktúra
099/26 vyúčtovanie vodné + stočné 28.01.-26.02.2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 372,88 € 04.03.2026 10.03.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »