Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
372/25 dodávka potravín 04.-05.08.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 658,55 € 19.08.2025 27.08.2025 Faktúra
373/25 dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.08.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 997,76 € 19.08.2025 27.08.2025 Faktúra
371/25 nákup mrazených potravín dňa 14.08.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 254,51 € 18.08.2025 27.08.2025 Faktúra
369/25 nákup vodárenského materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 29,06 € 18.08.2025 27.08.2025 Faktúra
370/25 oprava výťahu UTB 630 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 VÝŤAHY MIHOK s. r. o. 57050724 105,50 € 18.08.2025 27.08.2025 Faktúra
367/25 dodávka pekárenských výrobkov dňa 06.08. a 07.08.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 50,74 € 13.08.2025 19.08.2025 Faktúra
365/25 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 07.08.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 406,45 € 13.08.2025 19.08.2025 Faktúra
364/25 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 196,80 € 13.08.2025 19.08.2025 Faktúra
366/25 vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.07.2025-31.07.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 023,12 € 13.08.2025 19.08.2025 Faktúra
368/25 nákup tonerov a valcov do kancelárskych zariadení Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fax & Copy Prešov, spol. s r.o. 31674615 241,07 € 13.08.2025 27.08.2025 Faktúra
067/2025 oprava kuchynského zariadenia - montáž zmäkčovača vody. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 174,05 € 12.08.2025 26.08.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
069/2025 Objednávame si u Vás opravu výťahu UTB 630 na budove SO 06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 VÝŤAHY MIHOK s. r. o. 57050724 105,50 € 12.08.2025 26.08.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
363/25 nákup mrazených potravín dňa 07.08.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 199,28 € 07.08.2025 19.08.2025 Faktúra
362/25 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2025 do 31.07.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 878,43 € 07.08.2025 19.08.2025 Faktúra
358/25 Magenta office - služby pevnej siete za 07/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,89 € 06.08.2025 19.08.2025 Faktúra
359/25 RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 07/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 07/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 82,75 € 06.08.2025 19.08.2025 Faktúra
360/25 internet - august 2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 06.08.2025 19.08.2025 Faktúra
361/25 VOICE VPN - služby pevnej siete za 07/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,76 € 06.08.2025 19.08.2025 Faktúra
352/25 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 8/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 47,97 € 05.08.2025 12.08.2025 Faktúra
351/25 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.07.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 811,80 € 05.08.2025 12.08.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »