Podtatr.vodár.prev.spol.a


Informácie
  • Názov: Podtatr.vodár.prev.spol.a
  • IČO: 36500968
  • Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0157/26 voda DSS + "C" 29.1.2026 - 25.2.2026 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 338,26 € 12.03.2026 19.03.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0115/26 voda DOS2 5.11.2025 - 9.2.2026 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 37,54 € 23.02.2026 04.03.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0114/26 voda DOS1 5.11.2025 - 9.2.2026 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 3,27 € 23.02.2026 04.03.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0113/26 voda DSS "A" od 5.11.2025 - 9.2.2026 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 342,40 € 23.02.2026 04.03.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0112/26 voda ZPB "B" 5.11.2025 - 7.3.2026 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 264,82 € 23.02.2026 04.03.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0111/26 voda ZPB od 5.11.2025 - 9.2.2026 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 299,09 € 23.02.2026 04.03.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0083/26 voda DSS + "C" 16.12.2025 - 28.1.2026 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 383,86 € 09.02.2026 27.02.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0080/25 voda ZPB od 02.11.2024 - 04.02.2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 258,80 € 18.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0081/25 voda ZPB "B" 02.11.2024 - 04.02.2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 281,31 € 18.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0082/25 voda DOS2 02.11.2024 - 04.02.2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 43,14 € 18.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0123/25 voda DSS + "C" od 27.01.2025 - 25.02.2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 367,57 € 10.03.2025 22.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0177/25 voda DSS + "C" od 26.02.2025 - 26.03.2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 360,07 € 07.04.2025 25.04.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0220/25 voda DSS + "C" od 27.03.2025 - 22.04.2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 330,07 € 28.04.2025 08.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0257/25 voda ZPB od 05.02.2025 - 05.05.2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 243,80 € 14.05.2025 21.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0258/25 voda DSS "A" od 05.02.2025 - 05.05.2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 390,08 € 14.05.2025 21.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0259/25 voda ZPB "B" 05.02.2025 - 05.05.2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 243,80 € 14.05.2025 21.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0260/25 voda DOS2 05.02.2025 - 05.05.2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 41,25 € 14.05.2025 21.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0320/25 voda DSS + "C" od 23.4.2025 - 22.5.2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 337,57 € 11.06.2025 19.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0362/25 voda DSS + "C" od 22.5.2025 - 20.6.2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 349,43 € 04.07.2025 22.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
090/25 vytýčenie podzemného vodovodného vedenia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 52,00 € 28.07.2025 08.08.2025 Objednávka
1 2 3 »