VOSP spol. s.r.o.


Informácie
  • Názov: VOSP spol. s.r.o.
  • IČO: 31658075
  • Adresa: Levočská 24, 082 41 Prešov

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0898/17 toaletný papier, pap. utierky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 191,40 € 14.12.2017 28.12.2017 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
2018/161 RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 Iné 0,00 € 29.12.2017 02.01.2018 31.12.2019 02.01.2018 PhDr. Monika Ondrišová PhD. riaditeľka DSS Zmluva
023/16 Dodávka toaletného papiera Smartone midi a utierky Reflex midi 2-vrstvové na rok 2016. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 0,00 € 04.01.2016 22.01.2016 Objednávka
0054/16 utierky papierové Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 330,00 € 28.01.2016 27.02.2016 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0075/16 papier. utierky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 102,00 € 09.02.2016 27.02.2016 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0168/16 potrav. fólia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 433,99 € 10.03.2016 05.04.2016 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0202/16 papier. utierky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 330,00 € 21.03.2016 05.04.2016 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0279/16 potr. fólia, pap. utierky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 119,00 € 20.04.2016 27.05.2016 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0361/16 rukavice nitrilové Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 210,00 € 18.05.2016 27.05.2016 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0473/16 potr. fólia, pap. utierky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 136,00 € 08.07.2016 04.08.2016 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0664/16 pap. utierky, toalet. papier Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 170,20 € 22.09.2016 12.10.2016 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
026/15 Dodávka toaletného papiera Smartone midi a utierky Reflex midi 2-vrstvové na rok 2015. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 0,00 € 01.01.2015 15.01.2015 Objednávka
0153/15 kuch. utierky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 165,00 € 27.02.2015 02.04.2015 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0201/15 servítky, sviečka Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 18,56 € 16.03.2015 08.04.2015 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0251/15 utierky papier. , toalet. papier Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 267,00 € 13.04.2015 30.04.2015 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0295/15 utierky papier. , toalet. papier Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 267,00 € 23.04.2015 06.05.2015 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0460/15 papier. utierky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 330,00 € 24.06.2015 01.07.2015 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0429/15 naplň Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 37,80 € 11.06.2015 01.07.2015 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0509/15 papier. utierky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 102,00 € 15.07.2015 05.08.2015 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0667/15 papier. utierky, potrav. fólia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 259,50 € 21.09.2015 08.10.2015 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »