Objednávka č. 067/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 067/19
  • Popis objednaného plnenia: údržbarský materiál
  • Dátum vyhotovenia: 25.03.2019
  • Celková hodnota: 3 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0184/19 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Anna Pavľaková 52190641 350,46 € 02.04.2019 02.05.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0234/19 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Anna Pavľaková 52190641 174,80 € 25.04.2019 02.05.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0258/19 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Anna Pavľaková 52190641 346,92 € 02.05.2019 23.05.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0288/19 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Anna Pavľaková 52190641 149,43 € 21.05.2019 31.05.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0305/19 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Anna Pavľaková 52190641 133,35 € 29.05.2019 06.06.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0330/19 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Anna Pavľaková 52190641 197,23 € 10.06.2019 20.06.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0377/19 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Anna Pavľaková 52190641 110,13 € 27.06.2019 02.07.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0401/19 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Anna Pavľaková 52190641 137,17 € 10.07.2019 02.08.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0462/19 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Anna Pavľaková 52190641 267,05 € 05.08.2019 04.09.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0533/19 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Anna Pavľaková 52190641 185,41 € 09.09.2019 01.10.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0627/19 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Anna Pavľaková 52190641 253,97 € 10.10.2019 23.10.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť