Objednávka č. 035/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 035/20
  • Popis objednaného plnenia: Údržbársky materiál na rok2020
  • Dátum vyhotovenia: 31.01.2020
  • Celková hodnota: 3 600,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0087/20 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 260,68 € 18.02.2020 07.03.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0064/20 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 510,69 € 13.02.2020 07.03.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0120/20 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 167,38 € 05.03.2020 02.04.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0254/20 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 166,18 € 21.04.2020 08.05.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0214/20 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 202,67 € 07.04.2020 08.05.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0200/20 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 117,10 € 03.04.2020 08.05.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0297/20 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 494,35 € 14.05.2020 05.06.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0368/20 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 138,37 € 15.06.2020 19.06.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0426/20 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 334,68 € 03.07.2020 18.07.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0503/20 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 132,53 € 05.08.2020 22.08.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0566/20 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 44,81 € 09.09.2020 25.09.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0631/20 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 81,25 € 07.10.2020 04.11.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0697/20 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 152,58 € 05.11.2020 20.11.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0764/20 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 68,92 € 02.12.2020 12.12.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0840/20 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 316,49 € 23.12.2020 30.12.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť