Objednávka č. 022/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 022/24
  • Popis objednaného plnenia: Práca fekálom v objekte "B" na rok 2024
  • Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
  • Celková hodnota: 8 800,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 09.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0061/24 Práca fekálom v objekte "B" 2.01. - 30.01.24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TRIGON servis,Š. Vrábeľ 17299659 840,00 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0121/24 Práca fekálom v objekte "B" 6.02. - 27.02.24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TRIGON servis,Š. Vrábeľ 17299659 672,00 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0407/24 Práca fekálom v objekte "B" 05.03. - 21.05.24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TRIGON servis,Š. Vrábeľ 17299659 2 016,00 € 07.08.2024 22.08.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0426/24 Práca fekálom v objekte "B" 27.05.24 - 05.08.24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TRIGON servis,Š. Vrábeľ 17299659 1 848,00 € 19.08.2024 28.08.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0581/24 Práca fekálom v objekte "B" 13.08.24 - 05.11.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TRIGON servis,Š. Vrábeľ 17299659 2 184,00 € 11.11.2024 26.11.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0689/24 Práca fekálom v objekte "B" 12.11.2024 - 23.12.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TRIGON servis,Š. Vrábeľ 17299659 1 176,00 € 27.12.2024 04.01.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0060/25 Práca fekálom v objekte "B" 1/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TRIGON servis,Š. Vrábeľ 17299659 861,00 € 12.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť