Objednávka č. 004/18

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 004/18
  • Popis objednaného plnenia: Služby na rok 2018
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2018
  • Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/147
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2017/147 Dodatok k zmluve Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 Iné 0,00 € 04.10.2017 04.10.2017 04.10.2017 PhDr. Monika Ondrišová PhD. riaditeľka DSS Zmluva
0090/18 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 44,07 € 12.02.2018 28.02.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0166/18 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 44,19 € 12.03.2018 20.03.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0227/18 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 44,07 € 12.04.2018 25.04.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0297/18 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 49,19 € 11.05.2018 25.05.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0355/18 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 31,14 € 11.06.2018 28.06.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0430/18 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 31,02 € 12.07.2018 25.07.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0483/18 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 31,32 € 13.08.2018 29.08.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0556/18 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 41,56 € 12.09.2018 09.10.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0627/18 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 31,08 € 16.10.2018 23.10.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0697/18 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 31,14 € 15.11.2018 29.11.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0768/18 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 47,42 € 10.12.2018 18.12.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť