Objednávka č. 003/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 003/23
  • Popis objednaného plnenia: Dodávka vody na rok 2023.
  • Dátum vyhotovenia: 01.01.2023
  • Celková hodnota: 5 950,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/152
  • Dátum zverejnenia: 13.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2017/152 Dodávka pitnej vody zml.č. 1011/272/17P Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatranská vodárenská prevádzková spoloíčnosť, a.s. Poprad 36500968 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 25.10.2017 26.10.2017 PhDr. Monika Ondrišová PhD. riaditeľka DSS Zmluva
0039/23 voda DSS + "C" od 16.12.2022 - 24.01.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 353,78 € 01.02.2023 01.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0110/23 voda DSS od 1.01.- 24.01.2023 zmena ceny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 47,17 € 08.03.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0092/23 voda DSS + "C" od 25.01.2023 - 21.02.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 334,49 € 27.02.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0159/23 voda DSS + "C" od 22.02.2023 - 23.03.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 344,14 € 04.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0229/23 voda DSS + "C" od 24.03.2023 - 24.04.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 432,59 € 09.05.2023 25.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0277/23 voda DSS + "C" od 25.04.2023 - 23.05.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 339,31 € 30.05.2023 01.06.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0363/23 voda DSS + "C" od 24.05.2023 - 29.06.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 361,82 € 10.07.2023 20.07.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0417/23 voda DSS + "C" od 30.06.2023 - 24.07.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 218,70 € 03.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0459/23 voda DSS + "C" od 25.07.2023 - 21.08.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 942,36 € 28.08.2023 26.09.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0523/23 voda DSS + "C" od 22.08.2023 - 29.09.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 355,39 € 04.10.2023 18.10.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0590/23 voda DSS + "C" od 30.09.2023 - 24.10.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 264,19 € 10.11.2023 28.11.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0638/23 voda DSS + "C" od 25.10.2023 - 23.11.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 322,18 € 29.11.2023 01.12.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0712/23 voda DSS + "C" od 24.11.2023 - 12.12.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 469,58 € 21.12.2023 27.12.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť