0133/23 |
El.energia "B" 02/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
1 247,17 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0132/23 |
El.energia ZPB 02/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
83,89 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0131/23 |
El.energia "A" 02/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
263,33 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0130/23 |
El.energia DSS + "C" 02/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 792,88 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0129/23 |
plyn DSS 03/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
20 464,00 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0127/23 |
Plyn ZPB, "C", kuchyňa 03/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 628,00 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0122/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
41,72 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0128/23 |
vyúčtovanie plyn DSS 02/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-14 767,97 € |
15.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0104/23 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 615,81 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0109/23 |
mobil osobný výťah |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,02 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0106/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
785,46 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0105/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
327,75 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0103/23 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
24,71 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0111/23 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0108/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
942,00 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0107/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 085,83 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0102/23 |
odber a likvidácia odpadu - plienky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
234,12 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0110/23 |
voda DSS od 1.01.- 24.01.2023 zmena ceny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
47,17 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0100/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
268,56 € |
06.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0099/23 |
stravné lístky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Prokyon - Kamenický V. |
37480642 |
|
986,04 € |
06.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0101/23 |
pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
216,00 € |
06.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0098/23 |
termopásky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
RAJAPACK s. r. o. |
50398385 |
|
7,12 € |
27.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0091/23 |
revízia plyn. kotolne v ZPB, oprava plyn.kotla v ZPB, výmena hadice ku sporáku v kuchyni, dodanie solárnej tekutiny do ZPB "B" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Rastislav Skovajsa Oprava plynových zariadení |
34803289 |
|
246,84 € |
27.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0097/23 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 349,18 € |
27.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0090/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
874,48 € |
27.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0096/23 |
voda ZPB "B" od 10.11.22 - 17.02.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
160,20 € |
27.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0095/23 |
voda DSS ZPB od 10.11.22 - 17.02.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
238,84 € |
27.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0094/23 |
voda DOS2 od 10.11.22 - 17.02.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
30,55 € |
27.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0093/23 |
voda DSS "A" od 10.11.22 - 17.02.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
289,85 € |
27.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0092/23 |
voda DSS + "C" od 25.01.2023 - 21.02.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
334,49 € |
27.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |