Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0133/23 El.energia "B" 02/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 247,17 € 15.03.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0132/23 El.energia ZPB 02/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 83,89 € 15.03.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0131/23 El.energia "A" 02/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 263,33 € 15.03.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0130/23 El.energia DSS + "C" 02/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 792,88 € 15.03.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0129/23 plyn DSS 03/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 20 464,00 € 15.03.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0127/23 Plyn ZPB, "C", kuchyňa 03/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 628,00 € 15.03.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0122/23 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 41,72 € 15.03.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0128/23 vyúčtovanie plyn DSS 02/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 -14 767,97 € 15.03.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0104/23 brav. a hov. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 615,81 € 08.03.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0109/23 mobil osobný výťah Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2,02 € 08.03.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0106/23 mlieko, mlieč.výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 785,46 € 08.03.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0105/23 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 327,75 € 08.03.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0103/23 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 24,71 € 08.03.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0111/23 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 08.03.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0108/23 mraz.potraviny, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 942,00 € 08.03.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0107/23 mraz.potraviny, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 085,83 € 08.03.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0102/23 odber a likvidácia odpadu - plienky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ekover, s.r.o 31691021 234,12 € 08.03.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0110/23 voda DSS od 1.01.- 24.01.2023 zmena ceny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 47,17 € 08.03.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0100/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 268,56 € 06.03.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0099/23 stravné lístky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Prokyon - Kamenický V. 37480642 986,04 € 06.03.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0101/23 pracie prostriedky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 216,00 € 06.03.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0098/23 termopásky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 RAJAPACK s. r. o. 50398385 7,12 € 27.02.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0091/23 revízia plyn. kotolne v ZPB, oprava plyn.kotla v ZPB, výmena hadice ku sporáku v kuchyni, dodanie solárnej tekutiny do ZPB "B" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Rastislav Skovajsa Oprava plynových zariadení 34803289 246,84 € 27.02.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0097/23 ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 1 349,18 € 27.02.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0090/23 mraz.potraviny, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 874,48 € 27.02.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0096/23 voda ZPB "B" od 10.11.22 - 17.02.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 160,20 € 27.02.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0095/23 voda DSS ZPB od 10.11.22 - 17.02.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 238,84 € 27.02.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0094/23 voda DOS2 od 10.11.22 - 17.02.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 30,55 € 27.02.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0093/23 voda DSS "A" od 10.11.22 - 17.02.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 289,85 € 27.02.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0092/23 voda DSS + "C" od 25.01.2023 - 21.02.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 334,49 € 27.02.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra