Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0240/23 tablety umyvacie a ošetrovacie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CORA GASTRO, s.r.o. 44857187 490,80 € 12.05.2023 25.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0237/23 odber a likvidácia odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 FECUPRAL, spol. s r.o. 36448974 432,84 € 12.05.2023 25.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0242/23 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 41,91 € 12.05.2023 25.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0243/23 vyúčt. plynu DSS 04/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 -2 631,43 € 12.05.2023 23.06.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0228/23 ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 1 277,40 € 09.05.2023 25.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0230/23 brav. a hov. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 428,03 € 09.05.2023 25.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0234/23 mobil osobný výťah Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2,03 € 09.05.2023 25.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0233/23 mlieko, mlieč.výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 804,65 € 09.05.2023 25.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0222/23 oprava samonosnej posuvnej brány Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MK-nerez, s.r.o. 46578340 835,19 € 09.05.2023 25.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0223/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 306,50 € 09.05.2023 25.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0232/23 zákusok Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 48,50 € 09.05.2023 25.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0231/23 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 463,16 € 09.05.2023 25.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0225/23 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 09.05.2023 25.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0224/23 odber a likvidácia odpadu - plienky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ekover, s.r.o 31691021 235,50 € 09.05.2023 25.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0229/23 voda DSS + "C" od 24.03.2023 - 24.04.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 432,59 € 09.05.2023 25.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0227/23 Plyn ZPB, "C", kuchyňa 05/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 628,00 € 09.05.2023 25.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0226/23 plyn DSS 05/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 6 180,00 € 09.05.2023 25.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0221/23 mäsové výrobky 04/2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 1 302,90 € 28.04.2023 25.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0220/23 mraz.potraviny, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 2 169,77 € 28.04.2023 25.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0216/23 Práca fekálom v objekte "B" 27.12.22 - 18.04.23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TRIGON servis,Š. Vrábeľ 17299659 2 856,00 € 27.04.2023 03.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0217/23 školenie "Deeskalačné techniky- telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TATRA AKADÉMIA 42142946 2 400,00 € 27.04.2023 03.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0219/23 kancelár. materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 48,95 € 27.04.2023 03.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0218/23 Servis pre IHS systém Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 162,00 € 27.04.2023 03.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0212/23 mlieko, mlieč.výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 451,34 € 25.04.2023 03.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0211/23 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 375,53 € 25.04.2023 03.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0210/23 zákusok Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 22,63 € 25.04.2023 03.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0213/23 mraz.potraviny, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 857,63 € 25.04.2023 03.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0215/23 výroba kovového príklopu na kanál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ing. I. ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. 14255791 1 246,80 € 25.04.2023 03.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0214/23 výroba kovového príklopu na kanál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Matúš Dzurik 51329069 33,00 € 25.04.2023 03.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0205/23 brav. a hov. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 977,30 € 20.04.2023 03.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra