0240/23 |
tablety umyvacie a ošetrovacie |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
490,80 € |
12.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0237/23 |
odber a likvidácia odpadu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FECUPRAL, spol. s r.o. |
36448974 |
|
432,84 € |
12.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0242/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
41,91 € |
12.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0243/23 |
vyúčt. plynu DSS 04/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-2 631,43 € |
12.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0228/23 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 277,40 € |
09.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0230/23 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 428,03 € |
09.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0234/23 |
mobil osobný výťah |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,03 € |
09.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0233/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
804,65 € |
09.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0222/23 |
oprava samonosnej posuvnej brány |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MK-nerez, s.r.o. |
46578340 |
|
835,19 € |
09.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0223/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
306,50 € |
09.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0232/23 |
zákusok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
48,50 € |
09.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0231/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
463,16 € |
09.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0225/23 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
09.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0224/23 |
odber a likvidácia odpadu - plienky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
235,50 € |
09.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0229/23 |
voda DSS + "C" od 24.03.2023 - 24.04.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
432,59 € |
09.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0227/23 |
Plyn ZPB, "C", kuchyňa 05/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 628,00 € |
09.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0226/23 |
plyn DSS 05/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
6 180,00 € |
09.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0221/23 |
mäsové výrobky 04/2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
1 302,90 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0220/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
2 169,77 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0216/23 |
Práca fekálom v objekte "B" 27.12.22 - 18.04.23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TRIGON servis,Š. Vrábeľ |
17299659 |
|
2 856,00 € |
27.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0217/23 |
školenie "Deeskalačné techniky- telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
2 400,00 € |
27.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0219/23 |
kancelár. materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
48,95 € |
27.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0218/23 |
Servis pre IHS systém |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
162,00 € |
27.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0212/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
451,34 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0211/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
375,53 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0210/23 |
zákusok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
22,63 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0213/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 857,63 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0215/23 |
výroba kovového príklopu na kanál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ing. I. ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. |
14255791 |
|
1 246,80 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0214/23 |
výroba kovového príklopu na kanál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Matúš Dzurik |
51329069 |
|
33,00 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0205/23 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 977,30 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |