Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0104/21 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 1 049,64 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0114/21 mraz. zelenina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 569,99 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0100/21 vajcia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 JANEK s. r. o. 31569137 55,08 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0116/21 respirátory, dezinfekčný prostr. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 548,00 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0099/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 232,65 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0107/21 zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Jaroslav Mydlár SHR 46415041 440,00 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0112/21 voda DSS 2/2 od 24.11.20 -26.02.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 27,43 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0111/21 voda DSS 2 "A"od 24.11.20 - 26.02.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 178,93 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0110/21 voda ZPB 2 "B" od 24.11.20 - 26.02.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 105,79 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0109/21 voda ZPB 1 od od 24.011.20 -26.02.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 220,73 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0108/21 plynu ZPB, "C", kuchyňa 03/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 411,00 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0095/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 41,66 € 26.02.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0094/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 715,27 € 26.02.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0093/21 mraz. zelenina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 754,64 € 26.02.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0097/21 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ladislav Kočík, Mäsovýroba 17190932 1 047,35 € 01.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0096/21 voda DSS + "C" 1/1 od 27.01.21 - 22.02. 2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 201,13 € 01.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0142/21 notebook s príslušenstvom Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Datacomp s. r. o. 36212466 825,50 € 19.03.2021 23.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0139/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 607,06 € 18.03.2021 23.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0141/21 mäs. výr. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VIJOFEL, TRADE s.r.o 36474738 175,42 € 19.03.2021 23.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0138/21 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 346,89 € 18.03.2021 23.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0140/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 294,19 € 19.03.2021 23.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0117/21 múčniky 02/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Cukrárenská výroba Bibs, Bibiana Straková 45380287 84,00 € 09.03.2021 23.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0137/21 doplatok za puzdra a skla na mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ProMobily.cz s.r.o. 04601602 6,44 € 18.03.2021 23.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0146/21 el. energie DSS 2 "A" 02/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Východosl.energetika a.s. 36211222 365,47 € 23.03.2021 25.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0145/21 el. energia ZPB 02/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Východosl.energetika a.s. 36211222 90,77 € 23.03.2021 25.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0144/21 el. energia DSS+ "C" 02/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Východosl.energetika a.s. 36211222 2 620,73 € 23.03.2021 25.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0147/21 odber a likvidácia odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 38,40 € 23.03.2021 25.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0143/21 el. energia "B" 01/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Energie2, a.s. 46113177 1 145,35 € 23.03.2021 25.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0150/21 mraz. ryby, hydina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 314,03 € 23.03.2021 31.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0151/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 351,92 € 23.03.2021 31.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »