Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0029/24 servis os. auta Ford Transit Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 AUTONOVA s.r.o. 31649513 32,80 € 29.01.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0032/24 kancel. materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 86,53 € 29.01.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0030/24 galantérny materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BROZ-BRACHŇAK s.r.o. 51774810 138,12 € 29.01.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0034/24 prevoz osob. auta Ford Custon do servisu v Poprade Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slavomíra Čipkárová 34524665 161,28 € 31.01.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0043/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 393,83 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0039/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 750,98 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0042/24 oprava sušičky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BESEP s.r.o. Priemyselná práčovnícka technika 54132932 176,40 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0036/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 345,06 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0041/24 ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 1 899,31 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0037/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 384,23 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0035/24 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 23,33 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0040/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 302,70 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0038/24 čistiace a dezinf. prostriedky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 1 020,37 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0045/24 posypová soľ, farby, technický benzín, štetce Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová 43206158 188,85 € 06.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0044/24 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 217,79 € 06.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0046/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 110,24 € 06.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0047/24 voda DSS + "C" od 13.12.2023 - 30.01.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 97,26 € 06.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0059/24 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 100,02 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0058/24 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0057/24 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0056/24 VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 58,80 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0055/24 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0054/24 internet 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 19,90 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0053/24 telefón DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 34,34 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0049/24 mobil osobný výťah Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 0,52 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0062/24 teplomer vpichový digitálny kalibrovaný Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MARVELS SK, s.r.o. 50207016 46,80 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0048/24 Oprava umývačky riadu WM-50,výmena vypust. ventilu na var.kotly, výmena tesnenia dverí na konvektomate Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 GASTROSERVIS TATRY s.r. o. 50759779 505,50 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0061/24 Práca fekálom v objekte "B" 2.01. - 30.01.24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TRIGON servis,Š. Vrábeľ 17299659 840,00 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0051/24 odber a likvidácia odpadu 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 48,00 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0052/24 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »