Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0201/24 El.energia DSS + "C" 03/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 616,68 € 16.04.2024 01.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0017/24 El.energia DSS + "C" 12/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 595,10 € 22.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0189/24 farby, technický benzín, štetce Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová 43206158 108,65 € 12.04.2024 24.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0129/24 fuser XEROX Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 409,00 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0030/24 galantérny materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BROZ-BRACHŇAK s.r.o. 51774810 138,12 € 29.01.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0075/24 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 218,35 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0138/24 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 644,21 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0096/24 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 643,82 € 05.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0098/24 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 931,34 € 05.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0170/24 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 395,99 € 05.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0204/24 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 347,36 € 18.04.2024 01.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0218/24 hrantíky, podmisky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 49,68 € 29.04.2024 03.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0150/24 hrnčeky, strúhadlo, nože, misky,naberačka, sendvičovač, .... Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Štefan Sýkora - Elektro - domáce potreby 33050368 299,80 € 26.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0055/24 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0116/24 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0181/24 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 10.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0054/24 internet 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 19,90 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0115/24 internet 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 19,90 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0179/24 internet 03/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 19,90 € 10.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0032/24 kancel. materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 86,53 € 29.01.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0214/24 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 270,28 € 29.04.2024 03.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0132/24 laborátona analýza pokrmov a sterov prostredia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 00611051 93,95 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0023/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 540,01 € 22.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0077/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 221,45 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0043/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 393,83 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0039/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 750,98 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0139/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 259,49 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0167/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 697,63 € 05.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0203/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 386,47 € 18.04.2024 01.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0007/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 250,73 € 16.01.2024 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »