Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0762/21 mikrovlná rúra Mora Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 DECODOM, spol. s r.o. 36305073 179,00 € 14.12.2021 21.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0761/21 el. rúra Electrolux Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 DECODOM, spol. s r.o. 36305073 238,40 € 14.12.2021 21.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0760/21 chladnička Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 DECODOM, spol. s r.o. 36305073 275,40 € 14.12.2021 21.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0759/21 kuchynská linka Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 DECODOM, spol. s r.o. 36305073 973,37 € 14.12.2021 21.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0004/21 AVG Anti-Virus Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SOLITEA Slovensko, a.s. 36237337 540,36 € 12.01.2021 10.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0025/21 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 20.01.2021 11.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0060/21 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 15.02.2021 19.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0130/21 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 12.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0187/21 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 12.04.2021 21.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0249/21 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 06.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0339/21 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 10.06.2021 23.06.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0380/21 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 06.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0444/21 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 02.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0507/21 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 30.08.2021 08.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0569/21 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 29.09.2021 04.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0639/21 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 21.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0703/21 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 24.11.2021 29.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0812/21 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 30.12.2021 03.01.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0142/21 notebook s príslušenstvom Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Datacomp s. r. o. 36212466 825,50 € 19.03.2021 23.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0015/21 vyúčt. el. energie "B" 12/20 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Východosl.energetika a.s. 36211222 1 299,98 € 19.01.2021 11.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0014/21 el. energie DSS 2 "A" 12/20 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Východosl.energetika a.s. 36211222 279,37 € 19.01.2021 11.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0013/21 el. energia ZPB 12/20 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Východosl.energetika a.s. 36211222 80,78 € 19.01.2021 11.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0012/21 el. energia DSS+ "C" 12/20 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Východosl.energetika a.s. 36211222 2 104,51 € 19.01.2021 11.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0068/21 el. energie DSS 2 "A" 01/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Východosl.energetika a.s. 36211222 359,48 € 15.02.2021 19.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0067/21 el. energia ZPB 01/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Východosl.energetika a.s. 36211222 102,61 € 15.02.2021 19.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0066/21 el. energia DSS+ "C" 01/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Východosl.energetika a.s. 36211222 2 854,55 € 15.02.2021 19.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0146/21 el. energie DSS 2 "A" 02/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Východosl.energetika a.s. 36211222 365,47 € 23.03.2021 25.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0145/21 el. energia ZPB 02/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Východosl.energetika a.s. 36211222 90,77 € 23.03.2021 25.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0144/21 el. energia DSS+ "C" 02/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Východosl.energetika a.s. 36211222 2 620,73 € 23.03.2021 25.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0207/21 el. energie DSS 2 "A" 03/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Východosl.energetika a.s. 36211222 399,82 € 14.04.2021 21.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »