0310/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
156,42 € |
02.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0341/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
151,44 € |
10.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0356/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
102,72 € |
21.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0362/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
142,98 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0421/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
72,82 € |
16.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0392/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
181,43 € |
09.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0370/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
125,24 € |
01.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0433/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
107,77 € |
22.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0473/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
73,70 € |
10.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0446/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
194,03 € |
04.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0438/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
205,92 € |
02.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0503/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
161,48 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0492/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
146,38 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0548/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
92,44 € |
17.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0522/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
136,61 € |
07.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0515/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
156,89 € |
07.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0554/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
146,16 € |
23.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0561/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
169,28 € |
29.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0203/21 |
televízor Led UHD |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Uličný Lukáš |
41747151 |
|
299,00 € |
14.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
01/21 |
Rekonštrukcia hlavnej plynovej kotolne |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TZB - komplet, s.r.o. |
36575852 |
|
83 853,10 € |
17.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0580/21 |
práca fekálom v objekte "B" 24.08- 27.09/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TRIGON servis,Š. Vrábeľ |
17299659 |
|
960,00 € |
06.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0689/21 |
práca fekálom v objekte "B" 04.10- 08.11/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TRIGON servis,Š. Vrábeľ |
17299659 |
|
1 008,00 € |
12.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0810/21 |
práca fekálom v objekte "B" 15.11- 20.12/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TRIGON servis,Š. Vrábeľ |
17299659 |
|
1 008,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0291/21 |
práca fekálom v objekte "B" 15.04- 20.05/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TRIGON servis,Š. Vrábeľ |
17299659 |
|
912,00 € |
26.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0407/21 |
práca fekálom v objekte "B" 27.05- 28.06/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TRIGON servis,Š. Vrábeľ |
17299659 |
|
960,00 € |
16.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0493/21 |
práca fekálom v objekte "B" 06.07.- 17.08/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TRIGON servis,Š. Vrábeľ |
17299659 |
|
1 176,00 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0041/21 |
práca fekálom v objekte "B" 12/20-01/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TRIGON servis,Š. Vrábeľ |
17299659 |
|
912,00 € |
01.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0101/21 |
práca fekálom v objekte "B" 28.01- 24.02/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TRIGON servis,Š. Vrábeľ |
17299659 |
|
792,00 € |
08.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0204/21 |
práca fekálom v objekte "B" 04.03- 08.04/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TRIGON servis,Š. Vrábeľ |
17299659 |
|
960,00 € |
14.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0470/21 |
výmena hl. ističa pred elektromerom, odbor. prehliadka a skúška |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tomáš Hudáč ELEKTROPRÁCE - REVÍZIE |
46081143 |
|
232,88 € |
10.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |