Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0037/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 384,23 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0035/24 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 23,33 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0040/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 302,70 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0038/24 čistiace a dezinf. prostriedky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 1 020,37 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0034/24 prevoz osob. auta Ford Custon do servisu v Poprade Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slavomíra Čipkárová 34524665 161,28 € 31.01.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0031/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 395,45 € 29.01.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0033/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 392,73 € 29.01.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0029/24 servis os. auta Ford Transit Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 AUTONOVA s.r.o. 31649513 32,80 € 29.01.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0032/24 kancel. materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 86,53 € 29.01.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0030/24 galantérny materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BROZ-BRACHŇAK s.r.o. 51774810 138,12 € 29.01.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0026/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 375,00 € 23.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0025/24 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 48,58 € 23.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0024/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 2 223,68 € 23.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0028/24 odb.prehliadka-revízie NTL kotolní a tlak.nádob DSS, A, ZPB, B,C Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milan Šimšaj.VODOMONTAŽ 14280116 427,00 € 23.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0027/24 vyúčt. plynu ZPB, "C", kuchyňa za rok 2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 -19 014,62 € 23.01.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0023/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 540,01 € 22.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0022/24 brav. a hov. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 726,13 € 22.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0021/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 595,82 € 22.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0020/24 El.energia "B" 12/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 500,01 € 22.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0019/24 El.energia ZPB 12/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 86,70 € 22.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0018/24 El.energia "A" 12/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 266,66 € 22.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0017/24 El.energia DSS + "C" 12/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 595,10 € 22.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0009/24 nové verzie 1.Q - Magma Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 16.01.2024 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0004/24 odstránenie -diagnostika poruchy na plyn. kotle v "A" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 1. STT. s.r.o. 36834378 853,39 € 16.01.2024 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0014/24 servisné práce č.1 za I.Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 16.01.2024 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0002/24 servisné práce č.2 podľa zmluvy za rok 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 964,51 € 16.01.2024 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0007/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 250,73 € 16.01.2024 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0016/24 ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 951,89 € 16.01.2024 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0012/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 406,89 € 16.01.2024 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0005/24 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 62,39 € 16.01.2024 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »