Faktúra č. 0710/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0710/19
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina,ovocie
  • Dátum doručenia: 25.11.2019
  • Celková hodnota: 884,62 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2018/209
  • Identifikácia objednávky: 019/19
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2018/209 Kúpna zmluva na dobu určitú od 02.01.2019-31.12.2019 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 Iné 0,00 € 28.12.2018 29.12.2018 31.12.2019 28.12.2018 PhDr. Monika Ondrišová PhD. riaditeľka DSS Zmluva
019/19 Dodávka ovocie a zemiaky na rok 2019. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 18 739,00 € 02.01.2019 16.01.2019 Objednávka
Tlačiť