Zmluva č. 2018/209

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Monika Ondrišová PhD.
  • Funkcia: riaditeľka DSS
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 2018/209
  • Názov zmluvy: Kúpna zmluva na dobu určitú od 02.01.2019-31.12.2019
  • Dátum uzavretia: 28.12.2018
  • Dátum účinnosti: 29.12.2018
  • Dátum platnosti do: 31.12.2019
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2018
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
019/19 Dodávka ovocie a zemiaky na rok 2019. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 18 739,00 € 02.01.2019 16.01.2019 Objednávka
0017/19 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 871,46 € 17.01.2019 09.02.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0051/19 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 780,77 € 07.02.2019 26.02.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0092/19 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 847,87 € 22.02.2019 01.03.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0119/19 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 602,40 € 07.03.2019 23.03.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0158/19 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 1 244,35 € 20.03.2019 28.03.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0182/19 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 975,64 € 02.04.2019 02.05.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0233/19 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 997,79 € 25.04.2019 02.05.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0257/19 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 1 214,50 € 02.05.2019 23.05.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0297/19 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 838,37 € 21.05.2019 31.05.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0328/19 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 1 531,81 € 10.06.2019 20.06.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0360/19 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 1 471,72 € 19.06.2019 27.06.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0395/19 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 956,40 € 10.07.2019 02.08.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0440/19 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 1 026,41 € 19.07.2019 02.08.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0456/19 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 1 173,82 € 02.08.2019 13.08.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0527/19 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 1 009,85 € 02.09.2019 01.10.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0556/19 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 472,42 € 12.09.2019 01.10.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0568/19 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 1 165,75 € 17.09.2019 01.10.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0591/19 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 643,06 € 08.10.2019 23.10.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0646/19 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 1 255,97 € 17.10.2019 23.10.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0675/19 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 1 188,97 € 14.11.2019 30.11.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0710/19 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 884,62 € 25.11.2019 30.11.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0741/19 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 1 057,45 € 04.12.2019 18.12.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0790/19 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 1 006,34 € 18.12.2019 03.01.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0818/19 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 938,94 € 31.12.2019 07.02.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť Potvrdenie