Faktúra č. 0665/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0665/22
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 14.11.2022
  • Celková hodnota: 419,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 022/22
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
022/22 Dodávka údržbarského materiálu na rok 2022. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 2 000,00 € 11.01.2022 19.01.2022 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
Tlačiť